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有这样一种情况:现在7月份,我收到的电话费发票显示费用周期是6月份的,针对这种情况,我以前一直都是7月份收到发票就入账7月份的管理费用,但是现在仔细想想,是不是不符合做账要求?但是我相信很多企业都会有这些情况,请问应该怎么处理?

2022-07-18 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-18 17:15

你好;  你应该按照权责发生制来做账的;   在 6月所属期内去暂估费用 做账的;  7月收到发票红冲暂估分录 。在按发票做账;       

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快账用户6097 追问 2022-07-18 17:49

是的,但是我想问实务中企业都必须这样子做吗?就是我想知道税务上这个风险大吗?

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齐红老师 解答 2022-07-18 17:55

 你好;  实际中也是 按我说的做;     这样的话会造成你们的账务处理  与你实际不一致; 可能会有影响报表的   

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