你好; 你们去看看这个普票是不是你开错了。 是不是需要你去红冲; 红冲; 会多 税额 ;你们可以申请退税的
老师我们是小规模纳税人,客户去年9月在我们这里开了一张普票,我们今年已经做完汇算清缴了,并且已经缴纳税金,但是他突然要求我们红冲这张发票重新开,会对我们公司产生什么影响吗?比如有啥税务风险
老师您好,我们是小规模纳税人,去年在电子税务局上申请代开了一张专票给客户,今年发现客户税号错误,要红冲掉这张专票。今年我就去了税局现场提交资料申请红冲代开的专票,但是已经过去了两个月,想问一下在哪里可以看到这张发票税局有没有帮我红冲掉呢?
老师您好,我们是养老服务的企业,2024年5月份之前为小规模纳税人,我们每年会有25万左右的采暖费支出,刚采暖费供应商给我这边打电话说是2022年和2023年给我们开具的供暖费发票为免税票,现在对方需要把之前开具的发票红冲了从重给我们开具有税的发票,发票总金额不变,因为2023年汇算清缴已做完,对方重新开票对我们单位有影响吗
老师:问一下,我们是小规模,7月份给对方公司开了一张增值税专用发票(对方要求开的),但是她们这个时间还没升为一般纳税人,8月份开始升为一般纳税人了,现在(9月)她们要求把这张票冲红了,从新开具专票,日期在这个月,可以吗?对我们公司没有什么影响吧
老师,我们一般人公司,今年9月开出去一张专票,现在对方说发票产品名称写错了,问能不能红冲以后重新开一张,金额不变,就是产品名称变一下。9月的时候这个发票我已经交了增值税,现在重新开的话影响我11月进项税额吗?会增加我进项税额吗?因为我算好了11月要缴纳的增值税。
没有开错,他说是因为去年没入账这张发票,今年才发现,想让我们红冲重开给他入账
今年是免税的,去年是1%的税额,那我们就会产生退税
你好 ; 那就不能这样开哈; 你就 算是红冲; 也是按去年税率开的
所以他说他要我们退税额给她,按照免税的金额开,但是我怕这样会有风险
你好; 不可以哈; 不能按免税开; 你这样会涉及虚开的
请问老师这样可以怎么解决呢?
你好; 你 按照去年的税率开票 即可; 你这个是属于要重新开票 ; 你 这个不会多税额的; 红冲按1% ;重新开 按1%
那需要调账吗?做今年的汇算清缴的时候需要调整
你好; 跨年了你 这个红冲了在开票 出去的不含税 收入和税额一致的; 就 不用以前年度损益调整科目处理; 直接 做分录即可
好的,谢谢老师,老师辛苦了
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价