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老师我们是小规模纳税人,客户去年9月在我们这里开了一张普票,我们今年已经做完汇算清缴了,并且已经缴纳税金,但是他突然要求我们红冲这张发票重新开,会对我们公司产生什么影响吗?比如有啥税务风险

2022-07-18 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-18 09:50

你好;         你们去看看这个普票是不是你开错了。  是不是需要你去红冲; 红冲; 会多 税额 ;你们可以申请退税的  

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快账用户3240 追问 2022-07-18 09:50

没有开错,他说是因为去年没入账这张发票,今年才发现,想让我们红冲重开给他入账

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快账用户3240 追问 2022-07-18 09:51

今年是免税的,去年是1%的税额,那我们就会产生退税

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齐红老师 解答 2022-07-18 09:52

 你好 ;     那就不能这样开哈; 你就 算是红冲; 也是按去年税率开的  

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快账用户3240 追问 2022-07-18 09:53

所以他说他要我们退税额给她,按照免税的金额开,但是我怕这样会有风险

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齐红老师 解答 2022-07-18 09:54

 你好;       不可以哈;  不能按免税开; 你这样会涉及虚开的  

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快账用户3240 追问 2022-07-18 09:56

请问老师这样可以怎么解决呢?

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齐红老师 解答 2022-07-18 10:00

 你好; 你 按照去年的税率开票 即可; 你这个是属于要重新开票 ; 你 这个不会多税额的; 红冲按1% ;重新开 按1%  

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快账用户3240 追问 2022-07-18 10:01

那需要调账吗?做今年的汇算清缴的时候需要调整

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齐红老师 解答 2022-07-18 10:04

你好;  跨年了你 这个红冲了在开票 出去的不含税 收入和税额一致的; 就  不用以前年度损益调整科目处理; 直接  做分录即可    

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快账用户3240 追问 2022-07-18 10:04

好的,谢谢老师,老师辛苦了

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齐红老师 解答 2022-07-18 10:05

 不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价  

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你好;         你们去看看这个普票是不是你开错了。  是不是需要你去红冲; 红冲; 会多 税额 ;你们可以申请退税的  
2022-07-18
你好,这种情况(从小规模变成了一般纳税人),是无法红冲之前的发票的 
2023-07-08
你好,这个纳税义务发生时间是在去年,不是今年。这个是存在税务风险的呢。
2022-05-20
不需要调整,直接做今年的业务就可以 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 销项税额(红字) 货品退库 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
2022-04-15
同学你好 代开那里查询
2023-05-25
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