你好,这些都是主营业务成本的吗?如果是的话,借主营业务成本贷应交税费应交增值税进项转出。
老师,本公司有免税收入和应税收入,那不能分清的已认证进项税额是按照免税收入占总收入比例做进项税额转出吗? 已抵扣农产品收购的进项税额,现农产品售出,那抵扣的进项税额也要转出吗?转出是按啥比例转呢?
公司收入是免税的,进项税已认证没有抵扣,税局让做进项税额转出,帐务怎么处理
老师待抵扣进项税额,和待认证进项税额,这两个科目有什么区别,就是当月来的进项税额,没认证没抵扣,留以后才抵扣的话,怎么做账务处理?
前几个月已经认证抵扣的进项税,这个月税务局让做进项税额转出,并补缴这块增值税,会计分录怎么做?
我上个月有张发票是简易计税项目的进项发票,不能抵扣,但是我没注意到抵扣了,今天问税务局让我做进项税额转出,那我做账该怎么做,我是把待认证进项税转到进项税额转出么
主营业务成本有两类,一工资,二清洁用品,可以设置成主营业务成本-工资,主营业务成本-清洁用品吗
主营业务成本可以不设二级科目吗
在柠檬云软件中,小规模纳税人租赁收入,先开具专用发票填写了计提分录,然后缴纳了税款。几天后,收到款项。为什么应交税费应交增值税贷方还是有余额
您好,第一季度所得税和财务报表已经申报完,发现1-3月有科目挂错的问题,成本挂到费用里了,4月份做的调整,1、可以计算出总数借主营业务成本贷营业费用,直接调整不一张一张冲红吗?2、申报表不需要更正吧?因为第一季度报表数据没有修改,在4月份调整的
生产企业:如果自营出口的产品,回来返修,再出口,是不是要按正常出口一样的流程,先报关再出口? 由于是返工,不用开出口发票。不用申报收入,也不用操作出口退税?这一流程下来都要准备什么资料
老师,有个客户想找内账兼职,开服装店的,那我该做哪些工作呢?
课件上一类条件(3)上一年度的年末净资产大于上一年度该企业已办理的出口 退税额(不含免抵税额)的60%。是(上年度所有者权益和退回增值税*60%吗?)
有限合伙企业中所有人都是承担有限责任吗
老师,公司有预收账款,但对方客户没有这笔款了,对方账早平了,我要做平这个预收,做了未开票收入,做未开票收入要附哪些单证才合理,金额有几万的,也有10几万的
老师,小规模纳税人3月底需要计提增值税吗?因为4月初需要报季度增值税么?如果需要计提的话,是内账和外账都需要计提增值税和附加税,还有印花税吗?小规模纳税人计提各税金的分录可以分别说一下吗?