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我上个月有张发票是简易计税项目的进项发票,不能抵扣,但是我没注意到抵扣了,今天问税务局让我做进项税额转出,那我做账该怎么做,我是把待认证进项税转到进项税额转出么

2023-11-14 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-14 15:33

同学,你好 我是把待认证进项税转到进项税额转出么 是的

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快账用户6229 追问 2023-11-14 15:41

借应交税费—待认证进项税 贷应交税费—进项税额转出,然后应交税费—进项税额转出还要转到未交增值税么

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齐红老师 解答 2023-11-14 15:43

同学,你好 要转到未交增值税里面

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快账用户6229 追问 2023-11-14 16:07

我是直接冲的之前凭证,冲待认证进项税额,做的借方,我可不可以跟本月的待认证进项税合在一起转入进项税做账

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齐红老师 解答 2023-11-14 16:08

同学,你好 嗯嗯,可以的

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同学,你好 我是把待认证进项税转到进项税额转出么 是的
2023-11-14
同学你好 不勾选那就计入待认证抵扣进项税
2023-09-01
你好,做到应交税费待认证里面的。
2022-09-14
你好,什么原因需要进项转出?
2021-10-13
进项转出的 借 成本或费用 贷 应交税-应交增值税(进项转出)
2021-08-20
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