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前几个月已经认证抵扣的进项税,这个月税务局让做进项税额转出,并补缴这块增值税,会计分录怎么做?

2023-11-10 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-10 15:37

你好!是什么原因要转出

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快账用户2667 追问 2023-11-10 15:38

分包没有交税,等分包税金交齐了,我们再做进项税额转入

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齐红老师 解答 2023-11-10 15:39

你好!你这个借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 贷应交税费-未交增值税 然后缴纳这个未交增值税

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快账用户2667 追问 2023-11-10 15:41

等分包交税后,再做一个相反的会计分录就可以了是吗

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齐红老师 解答 2023-11-10 15:42

你好!不是,是将这个待抵扣,转到进项

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你好!是什么原因要转出
2023-11-10
你好,具体是什么原因需要做转出处理呢?
2020-12-23
如果上个月的进项税额已经抵扣并结转,本月不需要再进行进项税额的转出处理。已经结转的进项税额已经在会计处理中得到相应的处理。如果有新的进项税额产生,应按照正常的会计处理流程进行记录和抵扣。
2024-11-12
你好 借:原材料等科目 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2021-06-16
你好 借成本费用 贷进项转出
2021-08-11
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