借:预付账款,贷:银行存款
老师好,问今 天收到预付卡销售*加油卡充值款 发票请问可以做费用吗?
收到,预付卡销售和充值的发票,怎么入账,这个预付卡是加油的
老师,请问收到*预付卡销售*加油卡充值款 8000 普票怎么做账
请教:加油卡充值业务的双方账务处理 假设,加油站预收某公司加油充值款10000元,且开票了”预付卡销售#加油IC卡充值“的普通发票。请问双方在预收、预付时点各自如何账务处理?以后,该公司在真正刷卡加油时,双方各自如何账务处理?
请问老师预付款销售 加油卡充值款大概8000,拿到发票怎么入账合适?
24年11月12月的社保费 个人和公司交的一块进了费用 没有单独挂其他应收款 -个人部分 现在给发工资的应该怎么做账 还是怎么调整
你好,老师,预充天然气费用,收到增值税专用发票,怎么做分录
累计折旧本年减少数是固定资产清理的数么?
餐饮业的工资计提和发放分录怎么做呢?
A民非组织转让收入300万给B民非组织,B民非组织正常开票纳税后,将此收入300万或者视情况调整数额捐赠回给A民非组织,请问合法合规吗
老师您好,24年的申报表在电子税务局显示不能更正往期的
老师,我们以前缓缴期间有申请的即征即退,没有退,现在怎么申请退这个即征即退呢?还有一个问题就是以前申请的即征即退,可能有有问题,现在要改报表,改的话怎么改呢?是不是只能改一般计税数据呢?
2月新建账,库存现金的期初余额,借方累计,贷方累计根据什么数据录入,目前有一月的资产负债表,利润表,24年到25年1月的明细账和总账
问下老师,1月份的个税是不是就是1月份的收入减扣除项目,老师看下我这个税算的对吗,工资是到账工资没加社保449.所以扣除项目也减449.帮忙看下错在哪里?
老师问一下就是员工实际发生是2500的场地租赁费发票,我们是医疗行业,但是没发票,员工找来很多乱七八糟的发票,有买服装的,玩具的,电动牙刷的,那么玩具和电动牙刷替票我应该放入什么明显科目呢?
后面又怎么做哦
你是油站还是客户一方
油站,借:银行存款,贷:预收账款,后消费 您好,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
我是客户啊
借:预付账款,贷:银行存款 你好, 借:管理费用汽车费用, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:预付账款