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老师好,公司今年成立的,二月份的时候有开票,然后看了下三月增值税报表里面是有写“期初未交增值税”和2月增值税金额是一样的,那这个已经交过了为什么还是在期初未交增值税里面呢?

老师好,公司今年成立的,二月份的时候有开票,然后看了下三月增值税报表里面是有写“期初未交增值税”和2月增值税金额是一样的,那这个已经交过了为什么还是在期初未交增值税里面呢?
2022-07-05 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-05 14:21

同学你好 申报的时候还没交不是

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快账用户1482 追问 2022-07-05 14:23

老师好,这个报表是第三期申报的,一般纳税人每个月都报的,那这个期初未交1064.15是二月的增值税,但是二月报完了以后就缴税了

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齐红老师 解答 2022-07-05 14:28

直接做缴税的分录

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同学你好 申报的时候还没交不是
2022-07-05
您好 1月跟2月份已经缴费了的未交增值税缴纳后没有写分录么
2020-10-14
25兰这个是自动出来的,它是你上一个月主表里面的应补税款。
2022-08-05
你好,这个不是多交的,是税务局统计用的
2021-04-01
你好,暂时不需要更正,等缓交期满全部缴纳完再更正更合适。
2022-08-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

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