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请教一下各位老师: 1、为什么公司会存在期初未交增值税呢,是为了以后留抵吗? 2、如果核对公司增值税纳税申报的话,公司本期应缴纳的增值税,是不是应该是本期已经缴纳的加期末未交的,减期初未交的? 3、如果本期没有全部缴纳增值税,是不是可以视同未足额缴纳呢?尽管申报表上面期末未交反映的有?

2020-08-05 22:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-06 08:43

你好!期初未交是正常的了,因为一般都是本月交上月的。本期应交的就是上月未交的。可以看做是未足额缴纳。

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你好!期初未交是正常的了,因为一般都是本月交上月的。本期应交的就是上月未交的。可以看做是未足额缴纳。
2020-08-06
你好,应该是填写零,这个25兰,它是自动出的,是上一个月的,应补税款,你在35栏填写一样的数据就可以。
2021-04-03
你好,你要问问是给你们退税吗?
2020-12-15
25栏是上一个月的应补税款,如果你是正常交税的,30栏和25栏是一样的
2023-10-01
同学你好,建议登入税务局网站查询下,144.36这个金额,是否有扣款的凭证出来,因为12月份的最下面34栏又出现了。
2021-02-22
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