你好这个不需要处理,这个后面是自动生成,不需要管,你交税看最后应补退税额就可以
老师,你好。我想问一下,就是我去异地,因为我是小规模的嘛,然后我去异地预缴税款,然后增值税是没到30万就不用交。然后我只预缴了企业所得税,个税和印花税,然后我这个月我也是开了发票给对方。那我下个月的话,我申报的话是要申报什么税呢?我增值税要申报是吗,那我要是我没有交增值税,因为我预缴的话增值税是零,那我下个月申报增值税的时候。我是按发票上面来申报吗?
老师请问下,今天去交接工作,然后6月份没有开票,但是增值税里面有一个331.44 ,这个数字是20.12月的应交税款,然后我看了21.01-06月的增值税申报表,这个金额都在一个位置 上是什么意思呢
老师好,公司今年成立的,二月份的时候有开票,然后看了下三月增值税报表里面是有写“期初未交增值税”和2月增值税金额是一样的,那这个已经交过了为什么还是在期初未交增值税里面呢?
各位老师,大家晚上好,就是一般纳税人,申报增值税的时候,有附表四上面有个二、加计抵减情况,在序号6的本期发生额里面有个数据170.84,本来是这个月销减进是4495.3,但是应纳税额合计里面是4324.46,然后表四里面有170.84,我想请教一下各位老师,这个170.84是个什么意思呢。请老师们指点一下,谢谢
老师你好,我现在公司注销,有一个留底是1845.76,我的上个月纳税是3884.47增值税应该是平的,是因为之前缓缴了,然后这个月全部增值税都交完了,但是我这里出现黄色的字体,然后是因为我的8月份申报错了数据,但是我现在怎么弄平他这个增值税表呢?我该怎么修改?
公司没收入计提工资工资后资产负债表不平怎么处理
公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日,结存200件,单价10元;12月5日购入500件,单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件,单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件,每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
光明公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日,结存200件,单价10元;12月5日购入500件,单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件,单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件,每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
可是不是比如21年06月,0申报是,本月数据就应该填0吗,不是应该把331这个数据用0代替掉吗,因为他是去年12月的就交税款
本月那个是0 ,那是本年累计数,数据,
本年累计数是根据之前那个本月生成的,
这个是1月交是12月吧,所以这个才今年有显示,
本年累计是没有问题的,就是本月期初未交税额从21.01-06月都 是那个数,所以正常那个数如果是0申报是应该填0的对不是,所以是不是他们申报时没有更改
是的,这个现在应该是0 这个, 本月下面是0 , 不影响,没有改也不影响,看应补退税额,我看有别的学员也没有改,就按那个自动出来,不管也不影响交税