你好,实际你们还欠税吗?
老师你好,是这样子的,我这个月申报的时候出现25和30来出现黄色字体,然后我查了之前的增值税的时候都对应的上,然后我查到了2022年的9月1号到9月30号的时候,他出现了这个表,那我该怎么办?怎么填写?
老师你好,2021年的时候出了政策不是缓缴半年吗?然后没有交到增值税,然后又缓缴了三个月,那我12月交的增值税的时候就交了,是2021年的增值税有些有些交的是当月的,那我这个月申报的话,如果都出现之前的有黄色字体25然后30的那怎么办?
老师你好,我现在公司注销,有一个留底是1845.76,我的上个月纳税是3884.47增值税应该是平的,是因为之前缓缴了,然后这个月全部增值税都交完了,但是我这里出现黄色的字体,然后是因为我的8月份申报错了数据,但是我现在怎么弄平他这个增值税表呢?我该怎么修改?
老师你好,我现在公司注销,是因为我之前不小心把那个增值税写成营业税金,我的增值税已经全部交完了,所以它这里显示增值税附加税要我填写1月1~3月1号的增值税吗?然后我这里还有一个留底1847.76的,然后这个我不退税了,那这表该怎么填呢?他那应付的话意思是说叫我把那些报表的应付应收全部放在其他支出其他收入吗?
老师你好,我公司要注销了,但是这个是我2月份申报的报表,我的增值税已经全部交完了,嗯上个月,那我这个月申报2023年的,1月1~3月31号的增值税,那我的全部税费交完就是5629.80,那我该怎么改?我把这个1845.76用进项转出,然后附表2也这样子填写吗?
二、资料:20x4年1月1日,承租人甲公司签订了一项10年期不动产租赁合同,已经于当日获得使用该不动产的控制权。租金基于每两年消费者价格指数水平确定,第1年年初的消费者价格指数为125,据此确定的租金为50000元/年;甲公司在租赁期开始日已经支付了第1年租金50000元,并支付了佣金等初始直接费用20000元。租赁期第3年年初的消费者价格指数为135,据此确定的调整后的租金为54000元/年。假设甲公司再租赁期开始日的折现率为5%,在第三年年初的折现率为6%。假定甲公司将该不动产用于行政管理部门,该不动产剩余使用寿命为20年,租赁期满后没有残值,采用直线法计提折旧。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)编制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相关会计分录;(2)编制20x6年1月1日的相关会计分录.
单位有预扣个税,年度汇缴还需交不足400 可以不申报吗?如何操作?
单位租员工的车能补去年的发票吗
发敌放工资忘扣个税,但个税已缴缴纳,分乛录L怎么写
二、资料:20x4年1月1日,承租人甲公司签订了一项10年期不动产租赁合同,已经于当日获得使用该不动产的控制权。租金基于每两年消费者价格指数水平确定,第1年年初的消费者价格指数为125,据此确定的租金为50000元/年;甲公司在租赁期开始日已经支付了第1年租金50000元,并支付了佣金等初始直接费用20000元。租赁期第3年年初的消费者价格指数为135,据此确定的调整后的租金为54000元/年。假设甲公司再租赁期开始日的折现率为5%,在第三年年初的折现率为6%。假定甲公司将该不动产用于行政管理部门,该不动产剩余使用寿命为20年,租赁期满后没有残值,采用直线法计提折旧。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)编制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相关会计分录;(2)编制20x6年1月1日的相关会计分录.要全过程
以前年度固定资产入成原材料了,今年该如何做分录
商业公司通过外购方式取得车位,再将该车位出售给个人,需要缴纳土地增值税吗
二、资料:20x4年1月1日,承租人甲公司签订了一项10年期不动产租赁合同,已经于当日获得使用该不动产的控制权。租金基于每两年消费者价格指数水平确定,第1年年初的消费者价格指数为125,据此确定的租金为50000元/年;甲公司在租赁期开始日已经支付了第1年租金50000元,并支付了佣金等初始直接费用20000元。租赁期第3年年初的消费者价格指数为135,据此确定的调整后的租金为54000元/年。假设甲公司再租赁期开始日的折现率为5%,在第三年年初的折现率为6%。假定甲公司将该不动产用于行政管理部门,该不动产剩余使用寿命为20年,租赁期满后没有残值,采用直线法计提折旧。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)编制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相关会计分录;(2)编制20x6年1月1日的相关会计分录.
一、专业部分:1.小规模企业企业在发生以下事项时,会计分录如何做?请写出计算过程。1.A企业于本月从B厂采购一批机械设备,采购价格为100000元(不含税)。货款未付。产品已入库。2.A企业以银行存款支付前欠货款。3.月末,A企业将仓库内的机械设备销售给了M贸易公司。销售价格为133400元(含税价格),货款以银行存款收取。4.A企业(本月)需要缴纳什么税?分别是多少?5.请进行A企业本月成本的结转。
公司23万车,卖给个人开了2千的发票,银行收款2千,怎么做会计分录
老师你好,我的税交完了,这个月刚交完3884.47
你好,你延交的也已经交纳了吗?
我查到我8月这31号有欠税数字
现在就是因为他有了这个数据造成了后面的厄应交税费的数据对不上哇,我只能写1.27吗?就是说全部税交完就剩下一个1847.76,就是留抵税
你好,这个是缓交吗?如果是缓交的话,这个留抵退税一般是不抵的,你留抵退税还是显示你的全额?
3884.47是之前缓缴的数据,这个月才交的,我现在注销了,他要我填写这些报表,填完这些才能注销,我的增值税这里的话,我现在不知道怎么改这个增值税的主表
您好,你注销的话那个延交的税没交吗?
已经交了,这个月交完了我才申请注销的,这个就是我这个月15号之前交的税,就是交完了然后这个表我注销的话他出现了,现在不知道怎么申报,我直接写1330.27吗?,写在三十栏那里,如果我不写的话,这样子申报的话,他会有个负数,又要我退税了吗
你好,这样的话,你的留底做转出吧,注销的话你们留底还申请退税吗?一般是不退的转到费用吧