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老师好,我第一次填写增值税报表。6月的时候开票的,然后七月做了申报。到这个月我接手,因为我没有填写过,想问下,为什么做7月申报的时候还会有6月那笔税费显示在“期初未交税款”里面啊,上个月就已经交过了呀

老师好,我第一次填写增值税报表。6月的时候开票的,然后七月做了申报。到这个月我接手,因为我没有填写过,想问下,为什么做7月申报的时候还会有6月那笔税费显示在“期初未交税款”里面啊,上个月就已经交过了呀
2022-08-05 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-05 16:31

25兰这个是自动出来的,它是你上一个月主表里面的应补税款。

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齐红老师 解答 2022-08-05 16:31

如果是正常交税的,你带30兰和他填写一样的就可以

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快账用户8349 追问 2022-08-05 16:39

老师,增值税报表里面哪些会自动跳出来,哪些是要手动填写的数据啊?

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齐红老师 解答 2022-08-05 16:39

应纳税减征额还有30行需要自己填写,其他的一般都是自动的。

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相关问题讨论
25兰这个是自动出来的,它是你上一个月主表里面的应补税款。
2022-08-05
您好,您这个属于逾期交纳的,您要和您的税务局确认一下,按照税务局说的操作处理。因为各地有差异。
2023-04-10
同学你好 申报的时候还没交不是
2022-07-05
你好,未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写证书,自己申报不了的,带着纸质的申报表去大厅。
2022-06-07
你好,如果所属期12月份的话,必须填写啊,你下一个月填写的话,他很有可能你比对不通过,你得去税务局修改。
2022-03-08
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