咨询
Q

老师您好!上个月,因票开具不合规范,作废了,但是款已收到,,这个月开票该怎么做分录?

2022-07-04 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-04 17:22

借银行存款贷预收账款。

头像
快账用户1244 追问 2022-07-04 17:42

老师您好!我这个月开票就应该是借其他业务收入,贷应收账款对吗?

头像
齐红老师 解答 2022-07-04 17:43

借预收账款贷、其他业务收入应交税费。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借银行存款贷预收账款。
2022-07-04
你好  你上个月开票做了应收账款   那么本月收到钱做 :借 银行存款贷应收账款。    红冲发票 : 借主营业务收入  应交税费-应交增值税 贷银行存款    
2020-12-01
同学,你好 上个月 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 这个月 上个月 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费 负数
2022-03-21
你好,无票收入一样需要申报哦,线下收取,对方不要票,可以做跨月红冲处理的呢
2022-05-08
同学你好 很高兴为你解答 开具红字发票的 跨月就是开具红字发票作废的
2022-05-08
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×