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老师您好 上个月开的发票 这个月收到的货款,但是这个月这笔发票要作废,货款也已经退回了。怎么做账呢?

2020-12-01 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-01 14:23

你好  你上个月开票做了应收账款   那么本月收到钱做 :借 银行存款贷应收账款。    红冲发票 : 借主营业务收入  应交税费-应交增值税 贷银行存款    

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快账用户7586 追问 2020-12-01 14:27

借方红字吗,如果红字借贷不平了

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齐红老师 解答 2020-12-01 14:32

你好  借方是正数  。 都是正数哈 。 不是负数   

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快账用户7586 追问 2020-12-01 14:36

这样对吗

这样对吗
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齐红老师 解答 2020-12-01 14:41

你好 是的  就是这样来红冲收入  退款的 

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你好  你上个月开票做了应收账款   那么本月收到钱做 :借 银行存款贷应收账款。    红冲发票 : 借主营业务收入  应交税费-应交增值税 贷银行存款    
2020-12-01
嗯,你在12月份正常做账,然后负数发票做到一月份就可以
2024-01-09
你好,无票收入一样需要申报哦,线下收取,对方不要票,可以做跨月红冲处理的呢
2022-05-08
您好,你上月 的分录是怎么做的呢?
2024-05-31
同学你好 上个月入库的时候可以做暂估的
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