你好 你上个月开票做了应收账款 那么本月收到钱做 :借 银行存款贷应收账款。 红冲发票 : 借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷银行存款
老师您好 上个月开的发票 这个月收到的货款,但是这个月这笔发票要作废,货款也已经退回了。怎么做账呢?
老师,上个月我们出售的货物,对方已收到货,同时也把货款转到我们帐上了,但是发票我是这个月才开好给它们,这种的怎么做账啊?
老师您好!上个月进货,上个月已付款已收到货,发票还没收到,这个月才收到发票应如何做账?
老师您好!上个月,因票开具不合规范,作废了,但是款已收到,,这个月开票该怎么做分录?
老师您好!上个月货收到已经卖了,发票也开了,今天发现票开错了,相当于货钱这些都付了,票退回去了只能开到这个月,这种怎么做账?
纸质普票上第一联误盖作废章,系统未作废,发票可以正常用吗?
老师,我们以公司买股票炒股赚50000,请问一下赚的50000,怎么做会计分录?麻烦会计分录指导一下
老师,以公司名义炒股转的利润计入哪个会计科目的二级明细?需要交税吗?
老师您好,新参保员工在人社网站上的月缴费工资按照最低基数填报还是实际工资填报,实际工资是低于最低基数的
统计填报的时候暂估的库存需要一并填报吗?
郭老师您好,个人代开发票怎么缴税呢
老师好,想问下,公司有产生利息费用,现在季度末了,银行又产生了利息收入!这个利息收入和支付的利息费用可以录在同一个会计科目:财务费用—利息费用吗?
你好老师,我们开文艺汇演服务的销售发票,进项也开服务费可以吗
我们公司给一位员工 多交了一个月的社保 但是这不是我们疏忽造成的,之前他们已经去社保 和税务处理了,是他们那边没改过来,导致扣款了,然后今天沟通了 说是会退回,你说这扣的这个款咋记账呢
老师你好,补缴2023年所得税11万,滞纳金1万,会计分录怎么做
借方红字吗,如果红字借贷不平了
你好 借方是正数 。 都是正数哈 。 不是负数
这样对吗
你好 是的 就是这样来红冲收入 退款的