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老师,上个月我们出售的货物,对方已收到货,同时也把货款转到我们帐上了,但是发票我是这个月才开好给它们,这种的怎么做账啊?

2021-09-08 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-08 10:17

同学,你好 收到钱 借:银行存款 贷:预收账款 开发票 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费

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快账用户2333 追问 2021-09-08 10:18

好的,老师,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-08 10:23

不客气,满意请5星好评,谢谢!

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同学,你好 收到钱 借:银行存款 贷:预收账款 开发票 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2021-09-08
你好,是什么原因导致本月只给对方开了一半的发票,而不是全部开具发票呢?
2021-10-10
您好 借:应收账款 贷:预收账款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 可以这样写分录的哈
2023-09-19
你好,可以的,就是暂估入账后补发票
2024-04-11
你好 上月 借:预付账款 贷:银行存款 本月 借:原材料等 应交税费 贷:预付账款 银行存款
2021-04-12
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