你好,可以的,就是暂估入账后补发票
老师,我公司去年5月份销售一批货物110000元给A公司,当时已开了增值税专用发票随货同行发给A公司,一直到现在都没有收到这笔货款,我们一直在催款,今天A公司跟我们说要把这批110000元的货物全部退回给我公司,要我们把去年开的110000元的增值税专用发票冲掉,这该怎么操作呢?
公司9月销售产品100万,已经把发票开给买方了,买方也把货款打进来了。但是货物我们需要2个月才能完全生产出来,也就是说到11月才能把货物交齐给买方。这时候开票怎么做账?
请问我们公司是3月销售一批货物出去了,但是供应商在3月已经把货物运到我们公司(我们公司也已把货物销售了),但是供应商在4月才发这批货物的发票开给我们公司,我们可以在3月的时候做账,把这张4月这批货的发票放在3月做账使用吗???
运输公司运输途中污染了货物,运过来我们公司入库了才发现但未发生销售,然后协商,运输公司把入库的货物拉走(假如2吨),运输公司也有做此类货物的销售,赔偿我们3吨同款货物,我们把3吨入库了用于正常销售。中间未涉及现金赔偿,我们已污染的货物2吨归运输公司处理。请问该怎么处理账务?
我们公司是一般纳税人,2024年有一部分收入跟成本没有做到企业所得里面,现在是直接加到年度企业汇算清缴,还是改2024年4季度企业所得税的报表
老师您好,公司为一般纳税人进行股东股权转让,请问甲转让给乙方,由乙方缴纳印花税。乙方登录电子税务局以自然人身份进入,然后印花税缴纳,请问乙方缴纳的是单方的,还是说甲乙转让双方都缴纳分别进入,各式缴纳
我公司收到个人打来的0.08元,摘要写着钉钉年检认证网银发起,有误即退。这是什么款?该怎么做账呢?
公司收到一笔钱,银行流水摘要写着待报解预算收入,这是什么款?
现金存入银行,备注往来款还是备用金???
老师,业务招待费汇算清缴,是系统自动调增,还是需要手输呢?
老师好,假设本月全款两万从供应商处购进一商品后发现型号错误,供应商暂未开发票,要求供应商退款并同意了,如何做账,分录如何写,谢谢。
老师,公司缴纳的社保部分,需要并入工资里申报个税吗
你好年报都需要调整哪些科目?注意什么?
业务员销售商品要提成,月末算一次,怎么做分录
必须要先暂估吗???还是可以直接把这张4月份的发票放在3月记账凭证上做为附件呢
可以直接放的,没问题
那么假如不直接放的话,就要做暂估对吗?如果做暂估的话,进项税可以做暂估入账吗???
是的,暂估的时候不估税金的
暂估的时候不估税金的???这个是有规定的吗
是的,不需要估税金的