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老师公司让另一个公司给我们做检测,总四万;我们给了2万转账,剩余两万我们用货品抵,是不是对方应该给我们开4万的票,还是货品抵的两万视同销售给对方开两万的票了

2022-07-03 20:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-03 20:32

是对方应该给我们开4万的票,同时货品抵的两万视同销售给对方开两万的票

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快账用户1622 追问 2022-07-03 20:33

意思我们既要收4万进项票,开出两万的销项票(我们一般纳税人)

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齐红老师 解答 2022-07-03 20:34

既要收4万进项票,又要开出两万的销项票

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快账用户1622 追问 2022-07-03 20:36

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-03 20:37

 好的,祝你工作顺利!

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是对方应该给我们开4万的票,同时货品抵的两万视同销售给对方开两万的票
2022-07-03
 你好;    借:管理费-监测费 贷 银行存款2应付账款2  ; 然后以货物抵减  借应付账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品 ;  视同销售;不用转出   
2022-07-04
你好; 你们这个发票对应的合同约定 ;你公司  实际发生的业务是 13万还是15万; 你看看合同;这个怕 会稽查到你们关联的业务和企业的 
2023-06-30
你好,让对方写个证明,证明这件事就好了
2023-06-30
您好,38万元正常入账,企业所得税8万元纳税调增,是无票支出。
2020-10-17
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