同学你好 这个要放的哦
老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
老师,你好,我们公司是有商品,有库存的,我确认收入是根据销售合同确认好一点还是根据出库单呢,主要师出库单不会和销售合同一样,可能10的的销售合同,这次只是出库了8万的,剩余可能会跨月,这样我怎么去才能更好的把控好这个库和收入成本一一对应呢?
今天8月份的时候,我们购货9千,对方开发票我们当月收到,并做帐如下 借:库存商品8千 应交税费1千 贷:预付账款9千 到10月我们发现有退货1千商品回去给对方,对方也给我们打款了一千是退货。 我们重新把8月的发票寄回对方公司,此发票未认证抵扣,让对方重新开给我们,不把退货的开在发票里面,10月就收到发票库存商品7千,税1千,合计8千,我想问8月份的帐我已经做了,也申报了,这个我要怎么调帐
老师,我公司上月支付了5万的货款,对方货全部发过来了,但专票只给我开了2万,剩下的下月开给我,问题是我上月就已经全部开给出去了5万的货,本想暂估入库3万,但钱又是全部付出去了,不知道这个分录如何做?借库存商品5 贷暂估应付款5但我当月就把全部款都付清,我要如何做分录?
老师你好,我公司签订了一个1千万的商品销售合同,货都给对方发过去了,但是对方现在只能给我们付500万货款,我也开了500万的发票,结转了一半的库存,剩余一半的库存还放在库存商品里吗?
收到一笔这个款,怎么记账?
汇算清缴费用有变动需要做分录调整吗
老师,这几个调整项目的数据在哪里取,?
我公司是做充电桩安装服务,属于建筑服务,客户分散全国都有,这个怎么来预缴,一个月几千单,一单也就几百元
老师,我们公司是做风管机销售的,日常销售这些商品时会赠送一些小配件给客户,那这些小配件是我们跟供货商拿货时都是有采购发票的,那我现在卖货赠送的小配件怎么做账呢?
请问2025年还有工会经费全额返还政策吗?
请问老师,牙科医院提供的医疗服务免税吗
如果留抵过大了,怎么处理,说是进项税额转出,已经认证了,怎么做转出
这个题目的分录能帮我写下完整版吗
请问公司支付的个税应该在现金流量表中计入支付相关税费还是支付给职工的现金
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可是这些商品已经不在我们公司的库房里了
你是卖出去了还是怎么样了