借银行存款10万, 贷主营业务收入、 应交税费 预收账款2万。
老师,要求在帐上体现每个月预付的税款,实际扣除后,剩下的累积下个月计算出的税款问对方公司先支付过来。这个怎么体现?举例:对方公司欠我们货款还没付,先支付了10万给我们缴纳税款,实际我们交了6万,下个月还需要交20万,问对方打款14万,这些和对方欠我们的货款如何在账上分开体现。请老师告知具体会计处理
老师请教下,4月份销售该固定资产,折旧累计提了3万,销售收到了100万,但是我们开票只开了10万,5月份也没有开,业务取消了,把上月开的这10万发票红冲了 应交税费是写总得税费嘛?开票的10万和未开票的90万的税费要分开写吗?剩下的90万我不开票了 开票和不开票 怎么区分开怎么写分录 剩下的收到的890万怎么写分录麻烦老师了
老师 我们是商贸公司销售了一批货合计3万元,客户先预付了1万元,剩下2万客户收到发票一并打款了 ,分录应该怎么写呀
老师,我想问一下,我们公司和一个公司有业务往来。我们发了四万的货。发票开了,人家给我们打了10万的货款。这个分录应该如何写了?
老师,你好。我想问一下,我们公司给对方开了销项发票,销售了,货物的。会计分录应该如何写
社保里面的失业保险和工伤保险基数是按工资或诸当地基数最低来算的吗,是申报的时候系统自动生成的吗
(1)购入壁纸一批,取得增值税专用发票,价款200000元、増值税26000元。这批壁纸50%用于装饰职工食堂,50%用于零售,取得含税收入150000元。(2)购入书包10000个,取得的增值税专用发票上注明价款90000元、增值税11700元。将其中500个赠送某共建小学,其余以每个20元的零售价格全部零售。(1)计算业务(1)和业务(2)可抵扣的进项税额合计。(2)计算业务(1)和业务(2)增值税销项税额合计。
老师:新公司是5月份成立的,到现在都没有开工,没有收入,(预计2025年2月开工)公户上也没有发过工资,到年底了我要不要把这几个月的工资都计提出来呢?
收到a公司签发的转账支票6900元,向本开户行单位自来水公司付费的会计分录
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利润怎么和业务提成挂钩
社保里面的失业保险和工伤保险基数是按工资或者当地基数最低来算的吗
企业有一笔五年后到期的借款100万元,年利率为12%,试问:(1)每年末应偿债多少?(2)每年初应偿债多少?
当年11月份发现以前月份的工资社保发放凭证写错了,已经结账报税了,可以进行反结账吗,会有影响吗
2021年07月10日,A公司销售300件产品给B公司,开出的增值税专用发票上注明该产品不含积价数为15000元,税款为1950元,预计该产品折让比例为2%,款项尚未收取