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老师,我想问一下,我们公司和一个公司有业务往来。我们发了四万的货。发票开了,人家给我们打了10万的货款。这个分录应该如何写了?

2022-03-19 17:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-19 17:21

你好,学员,这个10万是你们采购的吗,为什么金额多于4万的

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你好,学员,这个10万是你们采购的吗,为什么金额多于4万的
2022-03-19
你好,这个多打的钱款是什么呢?你问过对方吗
2022-03-19
您好,您把发票直接退回去就行了,他们做红字冲红就可以退税。
2019-11-02
你好       借 应收票据 贷   库存现金   ;     到时承兑:借银行存款 贷应收票据 ; 你们  以个人名义进这个 10万    是什么情况;  
2021-07-27
你好; 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品  
2022-10-09
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