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请问老师,4月份普票开错开了1%,现在季度报里增值税申报表咋填写?谢谢!

2022-07-01 20:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-01 21:05

你好 还是和免税的一样的 季度45万以内10蓝里面 季度45万以上的,12栏

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快账用户5127 追问 2022-07-01 21:07

但这个跟税盘的税额不一致,会存在比对不一致的问题,谢谢

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齐红老师 解答 2022-07-01 21:13

你好,怎么会不一致?也填写的是不含税的销售额。

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快账用户5127 追问 2022-07-01 21:15

税盘里是税额含有专票的税额和普票的税额啊,如果按免税填写,表里只有专票的税额。这样就出现对比不一致。

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齐红老师 解答 2022-07-01 21:17

是的,本来普通发票就不需要交税的,你可以自己填写试一下能不能比对通过 之前都是可以的

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快账用户5127 追问 2022-07-01 21:18

好的,谢谢!!!

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齐红老师 解答 2022-07-01 21:21

不用客气 工作愉快

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你好 还是和免税的一样的 季度45万以内10蓝里面 季度45万以上的,12栏
2022-07-01
同学你好,跨月作废就是红冲。那增值税表上就有一红冲的票税额,和一个正数的税额呀。
2022-10-12
您好同学,需要交税吗?需要缴税的话,就填写在3%的销售额那一栏,然后增值税减免明细附表按2%的税率填。再将2%的税额填在减征额里边。 不需要缴税就直接填小微企业免征额
2021-07-12
你好,代开专票填写在税务机关代开,普票填写在第10行次
2021-04-20
你好,请问你红冲了么?谢谢
2022-06-17
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