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老师固定资产清理这样做对吗

老师固定资产清理这样做对吗
2022-06-30 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-30 15:33

您好,没有减值,需要确认增值税

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快账用户6854 追问 2022-06-30 15:34

那203去哪里

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快账用户6854 追问 2022-06-30 15:34

203.5不就是减值了吗

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齐红老师 解答 2022-06-30 15:36

您好,是资产处置损益

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快账用户6854 追问 2022-06-30 15:37

借方是吗

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齐红老师 解答 2022-06-30 15:42

您好,这个应当是贷方

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快账用户6854 追问 2022-06-30 15:43

不对啊,我收的钱才1000,可我的价值是1203,是损失啊,不是左损右益吗

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齐红老师 解答 2022-06-30 15:44

您好,不是,用正负数体现

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快账用户6854 追问 2022-06-30 15:45

那上面的分录是哪里出错

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齐红老师 解答 2022-06-30 15:49

您好,就是资产处置损益在贷方负数

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您好,没有减值,需要确认增值税
2022-06-30
您好,没错的就是这么做的
2022-11-08
同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2023-07-19
对的是的是这么做。
2022-07-15
同学您好,学员您好,是的,对的借:固定资产清理 累计折旧 ,贷:固定资 产 借:银行存款 ,贷:固定资 产清理 资产处置损益
2024-01-20
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