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请问老师:今年5月份来了一张今年1月至5月的房租发票,但是1月到4月也要把这部分房屋提前写分录,计入当月损益,请问1到4月的分录怎么写?5月到了发票,怎么入账?

2022-06-30 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-30 14:12

你好,一到四月份借管理费用贷其他应付款,五月份发票到了借其他应付款借管理费用负数, 然后再做一到五月份的借管理费用贷其他应付款

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你好,一到四月份借管理费用贷其他应付款,五月份发票到了借其他应付款借管理费用负数, 然后再做一到五月份的借管理费用贷其他应付款
2022-06-30
借其他应付款,借管理费用附负数
2022-06-30
你好同学,虽然这个业务的周期是在2021年的,嗯,但是我建议你啊,如果你2021年不缺成本费用发票的话,您直接在今年进行摊销就可以了,借长期待摊费用贷银行存款,借管理费用,待摊费,贷长期待摊费用。
2022-05-10
您好,发票可以借应交税费应交增值税(进项税)贷其他应付款(暂估)(红字)其他应付款,每月暂估即可,借管理费用,贷其他应付款(暂估)
2022-06-30
需要至少按季度分摊的哈
2023-01-03
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