你好,对的是的,不需要的,你做应该做库存商品,不用做固定资产的。
老师我以下是我公司融资租入的固定资产,但是我现在只有合同。还没开发票,我按这个怎么做入固定资产呢,要换算成不含税价来入固定资产挂往来吗,那以后发票来了进项税额那个金额怎么处理呢
老师,我们公司买的厨具,开具了增值税专票,而且已经抵扣了进项税,入账进入固定资产,计提折旧3个月后发现需要进项税转出,打个比方,我固定资产原值100万,然后每个月折旧10万,折旧了3个月,残值率5%,现在进项税需要转出10万,请问那我的固定资产新的折旧如何确定呢?我想在原来剩余时间内进行折旧变化
老师,我们公司买的厨具,开具了增值税专票,而且已经抵扣了进项税,入账进入固定资产,计提折旧3个月后发现需要进项税转出,打个比方,我固定资产原值100万,然后每个月折旧10万,折旧了3个月,残值率5%,现在进项税需要转出10万,请问那我的固定资产新的折旧如何确定呢?我想在原来剩余时间内进行折旧变化
老师,我们公司买的厨具,开具了增值税专票,而且已经抵扣了进项税,入账进入固定资产,计提折旧3个月后发现需要进项税转出,打个比方,我固定资产原值100万,然后每个月折旧10万,折旧了3个月,残值率5%,现在进项税需要转出10万,请问那我的固定资产新的折旧如何确定呢?我想在原来剩余时间内进行折旧变化
老师公司买进来的无人机,粉碎机等固定资产他又卖给林业局了还开了发票确认了收入,那这个成本票是我买那些固定资产进来的进项票金额呗,那我还按需要每月进行折旧吗
EXW成交方式下,实际没有产生杂费,深圳出口,在报关的时候需要杂费这栏预估填写吗?
纳税筹划师 练习题,[复合]某互联网企业2024年向员工发放年终奖,员工A的年终奖为5万元,员工B的年终奖为10万元。企业选择将年终奖单独计算个人所得税,适用的税率为: 3%(不超过36,000元的部分) 10%(超过36,000元至144,000元的部分) 20%(超过144,000元至300,000元的部分) [复合单选][难度: 0.5][分数:5]员工A的年终奖应缴纳的个人所得税为______。 [A]1500元 [B]2500元 [C]3500元 [D]4500元 [参考答案]A 二、正确计算逻辑(税法规定) 根据《财政部 税务总局关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》(财税〔2018〕164号),年终奖单独计税步骤如下: 将年终奖除以12个月,匹配月度税率表: 50,000÷12≈4,166.67 元50,000÷12≈4,166.67元对应 月度税率表第二档: 税率10%,速算扣除数210元。 计算应纳税额: 应纳税额=50,000×10%−210=4,790 元应纳税额=50,000×10%−210=4,790元
老师,折扣,九折商品怎么做账?谢谢
老板说房地产开发公司一个项目没有决算,代表啥意思?
老师,我想问一下就是公司是从20年到24年的7月,我导出的科目余额表也是从20年到24年的7月,表上利润分配它是20年的,本年利润就是20年到24年7月的这个发生额,然后我现在换了新系统,录期初的时候没有注意这个问题,导致凭证在年末结转的时候,把这20年到24年7月的本年利润所有发生额变成了24年全年的本年利润发生额,但财务报表上的数据是能对应上的,我需要重新在系统上将期初数据调整过来,还是直接呃,按这样可以继续下去做账。
房地产开发公司的会计负责人兼经理应掌握企业哪些资料,?
报销业务招待费需要那些原始凭证?审批类的文件或者表可以不?
请问进口货物会产生汇兑损益吗,外币无余额,人民币付汇。进口货物的入账价值是付款的金额还是增值税缴款书上不含税的完税价呢?
老师,员工退回多发多计提费用的工资,会计分录怎么做
老师我是小微企业,填年报不知道错哪了
可是上任会计做成了固定资产我也没见她五月份计提折旧,而是四月份又以销售方的名义买出去了还开了发票确认了收入
看下你有这个经营范围吗。
老师你帮我看一下我们公司营业执照
你好,没有这个经营范围的,这个不是农业机械,不是的话就得做固定资产。
老师那个会计开出去的票应税劳务那块显示的就是农业机械
你好,你这个无人机也是农业机械的吗?
是的,都是农业机械
你好,那就有这个经营范围,应该做到库存商品。
那他开出去的那些我就不需要做成固定资产了
对的是的,不用做固定资产的。
但是老师他开票出去的那个是我们从别的公司采购进来的
不是我们自己制造的
你好,可以的,外购的也可以。