您好,没有直接控制关系,不合并
老师,请问我们是医药连锁公司,有25家门店,总公司是一般纳税人,20家门店是总部统一核算,增值税企业所得税都是总部统一申报,5家是独立核算,增值税跟企业所得税门店自己申报,公司有网上销售,开的抬头是独立核算的门店,但是上游公司给我们开票都是开到总公司了,独立核算的门店没有成本发票,我这个独立核算的门店纳税申报应该怎么申报,账务怎么处理?
老师,有个关于合并报表的问题。我是一个连锁总部,一般纳税人,我的直营门店是小规模纳税人,独立核算。 我销售开票给门店,做的收入是不含税的,门店收到货入账是含税的,我在做合并报表的时候,这些是怎么抵消?
老师,我公司是连锁企业,连锁总部统一进货配送至门店,总部销售毛利为3%,总部为一般纳税人,剩余利润都计入门店,门店全部为个体工商户单独核算,而且一部分门店的法人与总部法人为同一人,请问这样的公司架构和总部毛利3%,常年亏损,有什么风险?
一个一般纳税人公司 开了二十多家连锁店 一个店面开了一个个体工商户 计划到年底开到五十家 也就是五十个个体工商户 这样下去会计忙不过来了 请问有办法合并到一起吗?
老师,您好,我想问一下,我们有两个单位的账,一个是一般纳税人,一个是个体工商户,做报表的时候得合并到一起,这个月给个体工商户支付利润20万,合并报表的时候我得怎么填?它影响的是实收资本还是未分配利润?因为一个是一般纳税人,一个是个体,所以我整不明白了。
追问:原问题:2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正(不算重大差错)回复说可以直接在2025调整改正,不用动24年年报。那还要用以前年度损益调整科目吗?还是可以直接改一笔到位:借:管理费用工资4100贷:其他应收款
但是也不算重大差错,要以前年度所以调整吗?这样还要去调24年年报
老师,请问员工社保每月有在工资中扣除,但实际未增员成功,导致几个月都未缴纳社保,后来将这几个月的社保费返给了员工,该如何入账
专项扣除养老保险是当季数值还是1到6月底的累计数值?
老师您好,请问2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正
老师,请问原本对方给我们开票9300,对方要求开专票加税点,我们给了对方税点钱,那他开票金额应该是多少呢?
允许扣除的投资者减除费用第二个月是允许减除15000还是30000?最后应纳税所得额怎么算列个工式可以吗?
汇算清缴里的资产折旧摊销情况及纳税调整明细表要填写吗
老师,招标的时候投标单位提供了没有备案的审计报告算是虚假资料吗?今天审计说是虚假材料
老师,我修改了管理费用和应付账款科目,接下来我要修改哪个科目才会使得资产负债表平衡
全额投资
您好,个体工商户您看营业执照,经营者不可能是有限公司