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老师你好!我们是建造企业。现在税局检查公司2019年至2021年少缴纳了印花税,但印花税在2018年按合同贴花了,但一个工程是做几年的。所以在往后的年度完成了漏报,现在要我们写份说明,该怎写。麻烦老师指点下,谢谢老师。

2022-06-24 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-24 14:47

 你好;      你们按照合同来写;  合同签字时间 ;  合同金额 ; 应缴纳的金额   ; 应该的所属期是怎么样; 你实际 缴纳了那些;  现在还差那些数据没有缴纳; 去写   然后补税和滞纳金   

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快账用户3407 追问 2022-06-24 14:51

老师,你好!我们没有漏报。之前2018年一次性交了印花税,在2019年至2021年开票就没有交。这说明有参考吗?样样这么详细,该怎写?

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齐红老师 解答 2022-06-24 14:56

 你好 ;    那 就直接写清情况 ; 合同合计金额多少; 一次性缴纳印花税多少; 时间 和完税证明多少 ;  你之后按业务发生 就没有报印花税; 就这样描述清楚即可; 这个没有模板 ; 这个因为是你 公司的业务; 你 要按你实际写即可 ;    

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快账用户3407 追问 2022-06-24 15:52

老师,如实写了。税局会查账吗?

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齐红老师 解答 2022-06-24 15:57

 你好; 你真实的;  你又没有少缴纳 ; 你按照合同缴纳 的; 这个不会的;  除非你少缴纳了或者没有按规定缴纳才会有罚款和滞纳金的   

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快账用户3407 追问 2022-06-24 16:01

老师,是这样的。账不耐查。

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齐红老师 解答 2022-06-24 16:03

 你好 ;   那你没有  少缴纳就别怕;  据实写    

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