同学你好 这个官司你们赢了也要不回吗?不是可以强制执行吗
老师们,建筑工程的项目是今年6月份开始的签订日期,前期会计已经按照当期开票确认增值税和收入了,但甲方给我们乙方并没有及时拨款而要求每月几百万的开票,这导致我们乙方税收压力过大,现在第三季度的只有9月份开的发票,成本发票可以抵扣的也全部认证过了还得交6万多的增值税,那么现在请教一下老师这个增值税能否有办法推后缴纳?还有现在的核算方法能否改变成完工进度百分比法核算?
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师你好,最近稽查局查到我们公司有个工程项目合同价3690万,2018年4月开工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月开始就是查账征收,然后公司在18年确认了2290的开票收入,已经核定缴纳税款,19年之后确认了1230的开票收入,成本19年之后确认了2300万,甲方给公司审计收入算3520万,还有900万收入甲方不认,现在正在走官司,这个项目公司是亏损的,现在稽查局说我们19年后多确认了成本几百万,但是公司现在就是19年确实发生2300万成本,甲方只认收入1230,还有900万甲方不认,这900万正在打官司。现在税务就说公司应该按照1230万收入比例的结转,剩余的等甲方认了900万在结转,现在问题是这个钱公司不一定要得回来。这个情况怎么处理呢
您好,老师,我咨询个问题,我是劳务公司,然后我们有个配套的建筑公司,我这边就是给建筑公司开劳务费发票的,然后今年我们有一个合同是已经完工了,今年需要全部确认收入,但是我劳务公司的人工今年只做了70%,还有30%没有做进来,现在是真的做不进来,我想着要不然就预提一次工资,直接借方进项目成本,贷方就是挂一个人,那我这个业务怎么处理呢,我做了这个业务,我这个月是不是得缴纳工会经费呢,还需要结转成本呢,那明年在做这个项目的时候报上来的工资表我又该怎么充呢,假如说后面就发生80万的人工费,那剩下的20万怎么办,
老师您好,我公司是一般纳税人7月份确认一笔研发服务费收入54万,同时已给对方开票,但是成本现在我不知道如何归集,因为按照正常程序我们会产生专家评审费,调研费,咨询费等 还有人工,但是这一笔特殊一些,除了人工工资其他的都未产生,老师那成本应该如何来归集呢?项目周期是6个月,我们是先确认收入后进行技术服务,老师我的问题 1、是要在开票当月就确认收入吗?还是先走预收等半年后项目完工再确认收入结转成本?2、按照权责发生制 即便开票但是项目未完成也不用确认收入对吗?
老师,正常药品销毁产生的处置费的会计分录?
老师,药品销毁产生的处置费的会计科目是什么?
老师,支付药品销毁产生的费用怎么入账?
个体户申报c表,里面法人的应纳税所得额是工资的话,法人自己申报缴费了,c表里面的应缴税额会减少吗?
老师,辅材安装属于哪个税收分类码
幼儿园在社会组织服务终端申报的年报,需要上传的财务审计报告怎么做?模板在哪看
建筑工程款项汇到分公司,分公司可以开票,总公司可以开票吗,那如果款项汇到总公司,分公司可以开票吗
处置固定资产损失了,进项税要不要转出?
个人购买小轿车需要交什么税,税率是多少
来个懂军队审价业务的老师,供应商报价格方案时是超过合同总价3万是否合适?供应商说这项目实际亏损5万,所以多报了3万
我们那个实际发生的成本是不是不能结转呢。或者说是按照税务说的 按收入的比例结转吗
按照税务说的 按收入的比例结转