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老师您好,我公司是一般纳税人7月份确认一笔研发服务费收入54万,同时已给对方开票,但是成本现在我不知道如何归集,因为按照正常程序我们会产生专家评审费,调研费,咨询费等 还有人工,但是这一笔特殊一些,除了人工工资其他的都未产生,老师那成本应该如何来归集呢?项目周期是6个月,我们是先确认收入后进行技术服务,老师我的问题 1、是要在开票当月就确认收入吗?还是先走预收等半年后项目完工再确认收入结转成本?2、按照权责发生制 即便开票但是项目未完成也不用确认收入对吗?

2024-08-14 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-14 10:40

1.按照相关规定,开具发票的当月应当确认收入。除非是分几个月开具发票,否则不能先走预收,等半年后项目完工再确认收入结转成本。 2.虽然按照权责发生制,在项目未完成时可能不满足确认收入的所有条件,但由于已经开具了发票,根据增值税相关规定,增值税纳税义务发生时间为开具发票的当天。不过,企业所得税纳税义务的发生时间则不一定是开具发票的当天,而是要根据提供的应税服务的种类来确认。在这种情况下,会计上一般不确认收入。 对于该笔业务的成本归集,由于本次比较特殊,除了人工工资外其他费用未产生,那么在确认收入的当月,可以先将人工工资归集到成本中

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快账用户1380 追问 2024-08-14 10:46

老师那这种情况会计上可以不确认收入走预收对吗?增值税和企业所得税法不一致的情形下,

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齐红老师 解答 2024-08-14 10:51

可以 借应收 贷预收 但是这个我认为做不做的没啥意义

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快账用户1380 追问 2024-08-14 10:54

那老师正确的应该怎么做账务处理呢?还有成本的话就是每月的人员工资,但是项目是6月6日至12月5日完成,成本就是这半年的工资,我怎么做分录呀老师我这块儿经验不足还请老师多指点一二

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齐红老师 解答 2024-08-14 11:00

这个就是按月做收入的

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快账用户1380 追问 2024-08-14 11:01

老师您能讲的更详细一些吗?您的意思是开票时就要确认收入对吗?那成本呢要暂估吗

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齐红老师 解答 2024-08-14 11:06

成本就是按月做收入对应的就做成本了 因为有收入才可以做成本 收入和成本对应的

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快账用户1380 追问 2024-08-14 11:08

老师按月做收入您的意思不是一次性确认收入是吗?项目周期是6个月就要分6个月确认收入结转成本是这个意思吗?

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齐红老师 解答 2024-08-14 11:12

对的 我是这个意思 这样是最好做的

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快账用户1380 追问 2024-08-14 11:14

明白了老师但是 7月开票就要交税,税务系统默认全额确认销售收入的 这个有差异没关系吗

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齐红老师 解答 2024-08-14 11:18

同学你好 你不开全额的发票就没事

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1.按照相关规定,开具发票的当月应当确认收入。除非是分几个月开具发票,否则不能先走预收,等半年后项目完工再确认收入结转成本。 2.虽然按照权责发生制,在项目未完成时可能不满足确认收入的所有条件,但由于已经开具了发票,根据增值税相关规定,增值税纳税义务发生时间为开具发票的当天。不过,企业所得税纳税义务的发生时间则不一定是开具发票的当天,而是要根据提供的应税服务的种类来确认。在这种情况下,会计上一般不确认收入。 对于该笔业务的成本归集,由于本次比较特殊,除了人工工资外其他费用未产生,那么在确认收入的当月,可以先将人工工资归集到成本中
2024-08-14
您好 发生的成本通过劳务成本科目进行归集 您业务还没有全部发生 不应该全部一次性确认收入 应该根据进度
2024-08-14
您好,只 有人工费我们就只暂估这个人工费嘛 借:应收或银行 54 贷:主营业务收入 54/1.06 销项税 54/1.06*6% 借:主营业务成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 (这个分录是暂估的)
2024-08-14
第一个:不需要确认了,提供了服务之后确认收入。 第二个:可以的。 第三个:分摊按月确认收入。
2024-08-14
这种做账方式可行但有优化空间。 合规性:小微企业业务简单时,开票确认收入,同步结转成本,符合实务与成本配比原则,税务通常认可。 完善性:未设关键科目,虽简化核算,但难反映结算及预期利润等信息,随业务复杂,或无法满足管理决策需求 。
2025-02-13
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