每月还是按工资表计提
老师,请问研发部门员工工资,可以这样做分录吗? 借:管理费用-研发费-人工 贷:应付职工薪酬-工资 如果这样不对,那应该怎么做?
比如本月计提工资分录:借管理费用-员工工资3000 贷应付职工薪酬-应付职工工资3000 借应付职工薪酬-应付职工工资3000 贷其他应付款3000 请问老师发放工资的分录该怎么做?
老师,你好,公司两个月的工资没发,公积金社保交了,每月都正常计提工资的,现在需要把个人部分社保公积金弄出来做账冲减应付职工薪酬吗 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保 还是说等发放工资时再做这边分录
你好,有个问题请教,社保我按正常的做了计提,也做了缴纳。例如分录为:借:管理费用–社保(公司部分)800贷:应付职工薪酬–社保800借:应付职工薪酬–社保800其他应收款–社保(个人部分)400贷:银行存款1200有个员工停薪留职了,做工资表时,社保个人部分和公司部分就全由员工个人承担,这种情况我怎么做发放工资的分录呢?例如计提工资的分录为:借:管理费用–工资3000贷:应付职工薪酬–工资3000那么发放的分录应该怎么做?其他应收款–社保(个人部分)贷方还是400吗?
每月给部分员工房租补贴200,计入工资申报个税了,分录怎么做?收到房租发票:借:应付职工薪酬贷:应付账款,借:管理费用,贷:应付职工薪酬。那我发放工资分录是?房租补贴200是不计入应付工资?这样跟申报表申报金额不是有差额吗
你好我找的外账会计换了一家现在需要电子账套他说删了没交过来一年了
老师,我们客户,个体工商户的法人私人银行卡,付款到我们对公账户,请问可以给客户开个人工商户名称的发票吗
请问老师,今年2月升的一般纳税人,那1月收到的专票可以用作进项抵扣吗?
老师,这个表怎么填呀?开了一张普票一张专票
小规模季度减免的增值税是计入营业外收入吗?
你好老师小型微利企业达到什么标准所得锐按5%
你好老师,我们是酒店行业,招聘大学生来酒店实习,学校开具的发票酒店是可以做进项税抵扣的是吗
老师你好,在什么情况下所得税税率是1%
老师,之前进项税加计抵减,本月有红冲发票,已做进项税转出,之前加计抵减的需要调整吗?
老师好,还有一个问题,我上个月忘记扣个税社保了,这月发工资直接扣两个月的社保个税就行了吧?有位老师说多发工资了,让我做账借其他应收款贷银行存款,我没明白。贷银行的话那银行存款变小啊,不是应该扣回来增加银行存款吗?
没有发放,每月都有余额?到最后完工才结转吗?
是的,就是那样子的