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老师,请问研发部门员工工资,可以这样做分录吗? 借:管理费用-研发费-人工 贷:应付职工薪酬-工资 如果这样不对,那应该怎么做?

2020-09-15 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-15 15:01

同学你好,之前的研发费没有通过研发支出核算么?

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快账用户6734 追问 2020-09-15 15:04

之前没有做过别的账务处理,这个月新增了研发部门,要发工资才发现不知道怎么入账。

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齐红老师 解答 2020-09-15 15:07

同学你好 应是先计入研发支出一费用化支出 借,研发支出一费用化支出 贷,应付职工薪酬 月末 借,管理费用 贷,研发支出一费用化支出‘

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快账用户6734 追问 2020-09-15 15:10

老师,第二笔分录需要单独在月末做吗?可以和第一笔的工资分录放一个凭证里么

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齐红老师 解答 2020-09-15 15:10

同学你好 第二笔分录需要单独在月末做吗?——是的,不与工资分录放在一起的;

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快账用户6734 追问 2020-09-15 15:15

老师,还有一个情况是研发部门领用原材料做研发,也是和上面一样的用两笔凭证处理吗?

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齐红老师 解答 2020-09-15 15:17

同学你好 还有一个情况是研发部门领用原材料做研发,也是和上面一样的用两笔凭证处理吗?——是的;

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快账用户6734 追问 2020-09-15 15:17

借:研发支出-费用化-其他费用 贷:原材料 借:管理费用-研发费-其他 贷:研发支出-费用化-其他费用

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齐红老师 解答 2020-09-15 15:18

同学你好 分录是对的;

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快账用户6734 追问 2020-09-15 15:20

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-15 15:26

不客气的,祝您学习愉快

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同学你好,之前的研发费没有通过研发支出核算么?
2020-09-15
借研发发支出,贷管理费用。
2022-12-29
是的您做的是正确的
2024-12-13
同学, 你好,应付职工薪酬 工资。这个是三个合计数。 社保和公积金是分开的。
2021-08-20
计提工资的分录是:计入研发支出,因此在上述的情况下,你应该是第二种是正确的。
2020-12-29
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