对的是的,是这么做的。
老师下午好,请教一个问题,我公司做钢材贸易的,现在租了一块地准备做仓库,这块地还没有进行施工过,后期处理应该是要填平翻修等等,现在公司买了一台起重机安装在这块地上,起重机二十万是二手的没有发票,我会计做了固定资产,税法是把这笔抽出来了,后面又陆续买了安装这台起重机要用的电缆线 不锈钢板,其他零件有增值税发票,我是想问这个会计和税法我要怎么处理,后面零件有发票的我要怎么入账增值税可以拿来抵扣吗,这个仓库可以做在建工程处理吗,,,地的租金我每月是做到待摊费用里面的这样对吗
为了给2019年产品的生产创造更好的条件,以利于生产计划的圆满完成,正大公司于2018年对公司的固定资产进行了以下三项工作。具体工作内容如下: (1)对一台加工设备进行大修理,12月底完成,实际发生大修理费用26000元,用银行存款支付,此项支出不符合资本化条件。 (2)将一台设备上的附属独立装置拆卸下来,进行报废处理,同时又购买一个新的装置并安装在该台固定资产上。该设备的原始价值为240000元,已提折旧85000元,被拆卸装置的成本是7200元,企业购买新装置时支付款项7910元,其中增值税进项税额910元。 (3)一台数控机床由于使用性能有些下降,公司决定对其重新安装。该台机床的原始价值为320000元,已提折旧108800元,初始安装成本9000元。安装完毕后,共发生新的安装成本9600元。 问题: 1.上述三个业务中,哪些属于资本性支出业务?并说明理由。 2.构成正大公司资本性支出金额合计数是多少?
资料]某企业为一般纳税人,1)根据供电部门通知,企业本月应付电费6.78万元,其中进项税额0.78万元,包括生产车间电费5万元,企业行政管理部门电费1万元.2)购人不需要安装的设备一台,价款及价外费用为100000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为13000元,款项尚未支付。(3)生产车间委托外单位修理机器设备,对方开具的专用发票上注明修理费用2000元,增值税税额260元,款项已用银行存款支付.(4)库存材料因意外火灾毁损一批,对方开来的专用发票上注明修理费用8000元,增值税税额1040元,款项已用银行存款支付。(5)建造厂房领用生产用原材料20000元,其购人时支付的增值税税款为2600元。时(6)医务室维修领用原材料2000元,其购人时支付的增值税税款为260元。(7)出售一栋办公楼,出售收入640000元和增值税税款57600元已存人银行。该办公楼的账面原价为800000元,已提折旧200000元;出售过程中用银行存款支付清理费用10000元。销售该项固定资产适用的增值税税率为9%
资料]某企业为一般纳税人,1)根据供电部门通知,企业本月应付电费6.78万元,其中进项税额0.78万元,包括生产车间电费5万元,企业行政管理部门电费1万元.2)购人不需要安装的设备一台,价款及价外费用为100000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为13000元,款项尚未支付。(3)生产车间委托外单位修理机器设备,对方开具的专用发票上注明修理费用2000元,增值税税额260元,款项已用银行存款支付.(4)库存材料因意外火灾毁损一批,对方开来的专用发票上注明修理费用8000元,增值税税额1040元,款项已用银行存款支付。(5)建造厂房领用生产用原材料20000元,其购人时支付的增值税税款为2600元。时(6)医务室维修领用原材料2000元,其购人时支付的增值税税款为260元。(7)出售一栋办公楼,出售收入640000元和增值税税款57600元已存人银行。该办公楼的账面原价为800000元,已提折旧200000元;出售过程中用银行存款支付清理费用10000元。销售该项固定资产适用的增值税税率为9%
固定资产的原值,就充电桩来说,安装时候有电缆等耗材安装费,原值是需要加上安装费吧,然后如果后期使用电缆坏了,需要维修,这个费用就该计入管理费用吧,而不是对原值做增值
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?