你好请把题目完整发一下
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
企业为一般纳税人,2019年10月发生如下经济业务,其它的是完整的编会计分录
1借制造费用50000 管理费用10000 应交税费应交增值税进项税额7800 贷银行存款67800
2.借固定资产100000 应交税费应交增值税进项税额13000 贷银行存款113000
3借管理费用2000 应交税费应交增值税进项税额260 贷银行存款2260
4借银行存款9040 贷固定资产清理8000 应交税费应交增值税销项税1040
5借在建工程20000 贷原材料20000
6借管理费用金额2260 贷原材料2000 应交税费应交增值税进项税额转出260
7借固定资产清理600000 累计折旧200000 贷固定资产800000
借固定资产清理10000 贷银行存款10000
借银行存款697600 贷固定资产清理640000 应交税费应交增值税销项税57600
借固定资产清理30000 贷资产处置损益30000