你好,题目具体要求做什么这里?
甲上市公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。20x5年3月发生与职工薪酬有关的交易或事项如下:(1)为公司总部下属25位部门经理每人配备汽车一辆免费使用,假定每辆汽车每月计提折旧0.08万元。(2)将50台自产的V型厨房清洁器作为福利分配给本公司行政管理人员。该厨房清洁器每台生产成本为1.2万元,市场售价为1.5万元(不含增值税)。(3)月末,分配职工工资150万元,其中直接生产产品人员工资105万元,车间管理人员工资15万元,企业行政管理人员工资20万元,专设销售机构人员工资10万元。(4)按规定计算代扣代交职工个人所得税0.8万元。金额万元。1)为公司总部下属25位部门经理每人配备汽车一辆免费使用,每辆汽车每月计提折旧0.08万元。编制2笔分录。
二,业务题1.鲁平公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年12月发生与职工薪酬有关的经济业务如下:(1)对行政管理部门使用的设备进行日常维修,应付企业内部维修人员工资1.2万元。(2)为公司总部下属2位部门门经理每人配备汽车一辆免费使用,假定每辆汽车每月折旧0.05万元。(3)将40台自产厨房清洁器作为福利发放给本公司行政管理人员。该厨房清沾器每台生产成本为1.2万元,市场售价为1.5万元(不含增值税)。(4)月末分配职工工资150万元,其中直接生产产品人员工资105万元,车间管理人员工资15万元,企业行政管理人员工资20万元,专设销售机构人员工资10万元。(5)以银行存款缴纳职工医疗保险费5万元。(6)以现金支付职工李某生活困难补助0.2万元。要求:编制上述交易或事项的会计分录。(单位用万元表示)
二,业务题1.鲁平公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年12月发生与职工薪酬有关的经济业务如下:(1)对行政管理部门使用的设备进行日常维修,应付企业内部维修人员工资1.2万元。(2)为公司总部下属2位部门门经理每人配备汽车一辆免费使用,假定每辆汽车每月折旧0.05万元。(3)将40台自产厨房清洁器作为福利发放给本公司行政管理人员。该厨房清沾器每台生产成本为1.2万元,市场售价为1.5万元(不含增值税)。(4)月末分配职工工资150万元,其中直接生产产品人员工资105万元,车间管理人员工资15万元,企业行政管理人员工资20万元,专设销售机构人员工资10万元。(5)以银行存款缴纳职工医疗保险费5万元。(6)以现金支付职工李某生活困难补助0.2万元。要求:编制上述交易或事项的会计分录。(单位用万元表示)
甲.上市公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。20x5年3月发生与职工薪酬有关的交易或事项如下:(1)为公司总部下属25位部门经理每人配备汽车-辆免费使用,假定每辆汽车每月计提折旧0.08万元。(2)将50台自产的V型厨房清洁器作为福利分配给本公司行政管理人员。该厨房清洁器每台生产成本为1.2万元,市场售价为1.5万元(不含增值税)。(3)月末,分配职工工资150万元,其中直接生产产品人员工资105万元,车间管理人员工资15万元,企业行政管理人员工资20万元,专设销售机构人员工资10万元。(4)按规定计算代扣代交职工个人所得税0.8万元。金额万元。(1)为公司总部下属25位部门经理每人配汽车一辆免费使用,每辆汽车每月计提折旧0.08万元,编制2笔分录:(2)将50台自产的V型厨房清洁器作为福利分配给本公司行政管理人员,编制3笔分录:(3)月末,分配职工工资150万元:(4)按规定计划代扣交职工个人所得税0.8万元:
甲上市公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年8月发生与职工薪酬有关的交易或事项如下:(1)对行政管理部门使用的设备进行日常维修,应付企业内部维修人员工资1.2万元。(2)对一条外购的生产线进行改良,应付企业内部改良工程人员工资3万元(满足资本化条件)。(3)为公司总部下属25位部门经理每人配备汽车一辆免费使用,假定每辆汽车每月折旧0.08万元。(4)将5台自产的V型厨房清洁器作为福利分配给本公司行政管理人员。该厨房清洁器每台生产成本为12万元,市场售价为15万元(不含增值税)。
老师好,收到两张房租发票,请问1,一张由税务局代开,为什么发票上税率是***,税额是***?2,另一张是由对方单位开的,发票上税率是5%,是否代表对方是小规模纳税人?
宋生老师,合同名称是加工补充协议,在批发票提额时,就有可能让拿之前的加工合同了
老师,资产负债表和利润表都是全年的吧?
老师你好,我公司是配送公司,主要业务是亲戚的渔船从海上捕捞回来,然后由我公司作为供应商,供应给其他配送公司。现在我公司一年营业收入400万,成本方面我们没有取得发票,因为都是自己亲戚的渔船捕捞回来的海产品,也是从公帐取钱出来给他们转过去的。这样我公司的成本发票没有怎么办?显得我利润很高,该怎么做账?本来就是赚一点差价,没多少利润。
老师,我是一般纳税人生产企业,经营范围有进出口经营权的,我向供应商购买不锈钢材料,开票时供应商多写重量,降低单价,总金额对得上,我不同意,供应商说他公司对外开票一直都不按实际的重量来开,他这样开的用意是什么呢?另外他还说如果事先知道我公司经营范围有进出口权的话,就不会卖不锈钢给我公司
老师,我们在天猫特卖店上销售鸡蛋,平台给我们的营销补贴,需要我们开票才能结算,我们开票的项目名称是“现代服务”吗?
公积金账户没钱托收失败,如果现在重新托收要怎么点?
无人机应该按固定资产数折旧,但是我是含税价折旧的,24年的折旧多了,在25年直接冲吗,怎么做分录呢
老师,麻烦问下,2023年成本票,现在2025年3月份抵扣进项可以吗。另外,成本可以入账吗
老师您好,标题左上角写着旅客运输服务,开票内容写运输服务*客运服务费的普通发票,能抵扣进项吗?谢谢!
老师是写会计分录
1借管理费用2 贷应付职工薪酬2
借应付职工薪酬2 贷累计折旧2
2~借生产成本177.975 制造费用25.425 管理费用33.9 销售费用25.425 贷应付职工薪酬254.25
借应付职工薪酬254.25 贷主营业务收入225 应交税费应交增值税销项税29.25
借主营业务成本180 贷库存商品180
3借生产成本105 制造费用15 管理费用20 销售费用10 贷应付职工薪酬应付工资150
4借应付职工薪酬0.8 贷应交税费应交个人所得税0.8