同学你好 1 借,管理费用25*0.08 贷,应付职工薪酬 同时 借,应付职工薪酬 贷,累计折旧 ; 2; 借,管理费用50*1.5*(1加13%) 贷,应付职工薪酬50*1.5*(1加13%) 借,应付职工薪酬50*1.5*(1加13%) 贷,主营业务收入50*1.5 贷,应交税费一应增一销项50*1.5*13% 借,主营业务成本50*1.2 贷,库存商品50*1.2 3; 借,生产成本 借,制造费用 借,管理费用 借,销售费用 贷,应付职工薪酬 4 借,应付职工薪酬 贷,应交税费一应交个税
老师你好,员工退休因缴费年限不足,补缴了部分医保这个医保应该有企业还是个人承担,不足年限是因为个人原因
老板一般在北京会偶尔来山东出差,结果呢 因为现在有业务要长期出差到山东 所以就租房子住宿,那么这会计分录怎么写啊 借 管理费用 贷方 计入应付职工薪酬——福利费吗 还是说直接 贷方 银行存款 不用过渡科目来过渡了啊
表格的应付工资 总数,跟电子税务局的本期收入总额,能对上。为什么税款对不上
老师,打印的说不带红章的预览铁路电子客票,可以做账吗?
问下老师,购买电脑,和金蝶财务软件。是计入办公费还是固定资产无形资产。因为价值不高。加起来两三千块钱
老师,我们公司种植韭菜苗,销售的韭菜苗可以用哪个会计科目
出口退税,增值税专用发票管理,进项发票没有自动出来怎么办?如何配单
中医诊所是免征的小规模企业,需要另外请财务人员做成本支出收入流水账吗。开业一年多,是亏损状态
老师,我公司(民企)有一笔2021年的销售发票,会计多开了60多万,如果现在红冲,会有什么风险吗
请问固定资产折旧无人机是借:固定资产6104.43 应交税费应交增值税进项税793.57 贷:预付账款6898,请问每月折旧是按6104.43/12/3还是按6898/12/3