您好,这个是可以在1到4月进行分摊的
老师你好,我想问一下关于劳务公司的做账的问题,我们劳务公司是一般纳税人简易计税,四月份发放农民工工资,工资表上写的是2019年10.11.12月份工资,前面会计做的成本是四月份主营业务成本,这样可以吗?
老师,您好,我想咨询一下,我们公司把2021年12月份的费用到2022年1月份才报销,报销费用的发票也跨年了,这个怎么处理呢?费用有几万块钱,这个费用,可以在本年1月份入账吗?
老师您好,资产评估公司评估师上年12月份和今年1/4月份工资,在五月份一块发放的,我该怎么做账好?可以计入劳务成本,在以后月份慢慢结转吗?
老师,评估师上年12月份和今年1/4月份的工资五月份发放,我该怎么分摊?分录怎么做?麻烦老师解答一下。谢谢!
老师,是这样的,今年一月份销售一台设备,结转成本时因为发票没有收回来,成本我是暂估入账的,3月份收到发票,我记到了这个设备的生产成本里,但是忘了冲之前的暂估成本了,现在已经结账了,报表也上传到税务局了,冲暂估成本再以真实的成本结转这比分录我可以放到4月份做吗?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
可以在五六月份分摊吗?以前的月份已经结账了啊
不可以,哪怕反结账也是啊
我们是小规模,一季度已经报税了,还能反结账吗?影响利润表怎么办?
可以,这个是可以的