21年做企业所得税汇算的时候,不需要考虑20年的补缴的税款和滞纳金
老师好,请问我20年底工资多计提了,在做20年汇算清缴的时候把多计提的部分调增了。但账务处理在21年把多计提的红冲了,又按实际计提了,这样是不是影响我21年的汇算清缴了,该怎么调整呢?
老师,请问一下,我公司如果在21年盈利,需要计提汇算清缴的年度企业所得税不?是年末计提,结转损益,22年缴纳就行。还是不需要计提,22年申报缴纳汇算清缴的企业所得税的时候,用以前年度损益调整这个科目结转?
我21年补缴20年所得税 我做的以前年度损益调整 我在做汇算清缴的时候 需要纳税调增吗
我21年计提的税金是20年的补缴的税款,请问我在做21年的汇算清缴时,计提的时候,我直接放到以前年度损益调整里面去了,后来结转到未分配利润的,请问我21年做企业所得税汇算的时候,要不要把补缴的增值税,滞纳金,做调增处理的
1个是22年初补计提了21年未计提的所得税(接手时前会计未计提 现在补计提 做平) 2个是年中收到税局退回的21年季度报税预缴所得税多缴部分税款 两个都变动了未分配利润数据 所以想问问是不是要在汇算清缴时要做些什么数据调整?怎么做?
个税系统跟税务系统工资薪金比对,这个有点糊涂了是那部分比对,麻烦老师说一下
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
但是我这个补缴的税款和滞纳金是21年5月补交的,会计分录坐在了21年呢
分录做的事以前年度损益调整
不管你摆什么科目,不需要考虑20年的补缴的税款和滞纳金。因为,是20年承担的税费