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老师好,请问我20年底工资多计提了,在做20年汇算清缴的时候把多计提的部分调增了。但账务处理在21年把多计提的红冲了,又按实际计提了,这样是不是影响我21年的汇算清缴了,该怎么调整呢?

2021-11-19 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-19 09:37

你的分录是怎么做的?红冲的?

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快账用户3350 追问 2021-11-19 09:51

分录20年就是做的借,管理费用,贷,应付职工薪酬。21年红冲了这笔分录,再按实际计提了

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齐红老师 解答 2021-11-19 09:53

你好,你红冲的分录应该是借应付职工薪酬贷以前年度损益。

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快账用户3350 追问 2021-11-19 09:56

那做错了,把原来的红冲分录做一笔一样的蓝字分录吗,然后再做笔借应付职工薪酬,贷未分配利润?

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齐红老师 解答 2021-11-19 09:59

可以的,可以这么做的。

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快账用户3350 追问 2021-11-19 10:31

这样做分录21年汇算清缴就不用再调了是吧

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齐红老师 解答 2021-11-19 10:35

对的是的,不需要调整。

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快账用户3350 追问 2021-11-19 12:47

老师,那我21年按实际计提的那笔也要红冲掉吧

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齐红老师 解答 2021-11-19 12:50

你好,不用的啊,你发生了100,你计提了100,这个可以。

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快账用户3350 追问 2021-11-19 12:52

发生了50,我20年计提了100,21年红冲了100,又按50计提了成本,但这50我在20年已经做为成本扣除了,那21年我不用冲了吗

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齐红老师 解答 2021-11-19 12:55

你都用以前年度损益调整来做,不需要再调整。

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快账用户3350 追问 2021-11-19 14:28

老师,我原分录:20年借 管理费用 100 贷应付职工薪酬100 21年 借管理费用 -100 贷应付职工薪酬-100 借:管理费用 50 贷:应付职工薪酬50,借应付职工薪酬50,贷:银行存款50。麻烦看下我21年帐应该怎么调。(小企业会计准则)

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齐红老师 解答 2021-11-19 14:33

汇算清交这两笔就不用坐进去

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齐红老师 解答 2021-11-19 14:33

也就是有一个差额的负数,负50就不要算进去,你填写职工薪酬明细表的时候,这两个减出来就行了,账上也不用动了,不用做分录了,别调整啦,越调越乱。

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快账用户3350 追问 2021-11-19 14:43

意思实发的50在21年汇算清缴的时候不要填进实发数里是吧。帐载金额还是填我帐上做的这个数?

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齐红老师 解答 2021-11-19 14:51

帐载金额不要加上后面那两笔的-100和50。

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快账用户3350 追问 2021-11-19 15:05

就是 20年调增的部分帐载金额里不要填了,实际金额和帐载金额填一样吗

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齐红老师 解答 2021-11-19 15:06

对的是的,都不要填写进去的。

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快账用户3350 追问 2021-11-19 16:21

那这样的话填的帐载金额和实际的帐载金额会不一致,不会比对出来吧

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齐红老师 解答 2021-11-19 16:27

帐载金额、实际金额和税收金额都不要加上上面三笔的那一笔业务。

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