申报21年的汇算清缴,需要调增这笔多计提的金额
老师好,如果发现去年(20年)的账中有多计提的印花税,多发放的工资薪金,在21年一期做凭证进行了红冲,请问:现在做20年汇算清缴时已做红冲的就不需要再做增减了吧。谢回复。
老师好,请问我20年底工资多计提了,在做20年汇算清缴的时候把多计提的部分调增了。但账务处理在21年把多计提的红冲了,又按实际计提了,这样是不是影响我21年的汇算清缴了,该怎么调整呢?
请问老师,我在21年多做了一笔计提工资,然后在22年已冲红,请问申报21年的汇算清缴,需要调增这笔多计提的金额吗?
老师老师请问一下,21年人员工资保报多了,今年已经更正个税申报系统,年度汇算清缴的时候也把多的金额调增了,那账上还需要冲减去年多做的工资部分吗?
老师,21年管理费用计提没有发票,22年5月汇算清缴要调增这部分费用,请问22年还需要做会计分录吗?还是直接在所得税汇算清缴表上调增?
老师我们是小企业会计准则租房钱两年没摊销这么做分录
老师医院是租房第三年才交房租我前两年没摊销费用现在摊销可以不
老师我们医院租房三年30万会计分录怎么写
老师租的房子摊销怎么会计分录
老师我们租的房子计提折旧怎么计提
我们医院租的房子怎么交税
老师就是我们医院是租房的租10年这个租金越少越好吗考虑税费和成本
老师我们是医院是租房的这个租金租10年越少越好吗
您好,帐上挂着一个无形资产4000,一直没有摊销,也没有价值了,24年的时候直接借管理费用-摊销,贷无形资产从处理的,相当于就把这个无形资产处理掉了,帐上没有原值,也没有余额,在所得税汇算时除了填写资产摊销表外还需要填什么表呢
老师,如果今年计提发放去年一年的工资,就算使用的是小企业会计准则也不能一次计入今年的费用成本,也要追溯到去年是吧,追溯到去年是要去税务局更改4季度报表吗
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