20年汇算清缴时需要调减
请问佟老师,我去年有许多不合格的发票,一种是重新开回来后和之前做的分录是一样的,一种是重新开回来后科目有变化的。我现在4季度季报已经报出去了,年报还没报呢。如果我将这些重新开回来的发票入到今年的账里,把去年不合格的发票在今年做红冲,这些不合格的发票用在汇算清缴时调增吗?另外我可以把这些重新开回来的发票入到去年,做到去年的账里吗?然后再做汇算清缴。
老师好,如果发现去年(20年)的账中有多计提的印花税,多发放的工资薪金,在21年一期做凭证进行了红冲,请问:现在做20年汇算清缴时已做红冲的就不需要再做增减了吧。谢回复。
老师好,请问企业所得税汇算清缴的问题,2021年工资我多计提了,2022年实际发放的时候我账上处理把多计提的冲回再重新做分录了,做2021年的汇算清缴的时候把多计提的调增了,在2022年汇算清缴要不要再调减呢。
老师,我现在公司原来会计做帐的时候把不合格的没有税号的发票入账了,是去年的账,我现在今年4月需要把它调出来,那是不是做对应去年的红字回冲凭证就可以了?汇算清缴需要纳税调增吗?
老师好,汇算清缴时在职工薪酬纳税调整明细表中,若出现去年已支付工资,少做凭证1万的情况,需要纳税调减,假设全年工资薪酬支出为20万,那对应的账载金额,实际发生金额,税务金额分别为20万,21万,21万,对吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
还需要调减?那红冲不就是多余了?不是调账不调表吗?
这是属于20年多记的费用