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老师好,如果发现去年(20年)的账中有多计提的印花税,多发放的工资薪金,在21年一期做凭证进行了红冲,请问:现在做20年汇算清缴时已做红冲的就不需要再做增减了吧。谢回复。

2021-03-20 22:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-20 22:34

20年汇算清缴时需要调减

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快账用户2733 追问 2021-03-20 22:39

还需要调减?那红冲不就是多余了?不是调账不调表吗?

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齐红老师 解答 2021-03-20 22:46

这是属于20年多记的费用

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20年汇算清缴时需要调减
2021-03-20
需要,少计提工资,借未分配利润 贷应付职工薪酬,多计提,借应交税费,贷未分配l利润 不影响本年利润
2021-03-22
同学你好 需要多计提的红冲
2021-05-25
21年你不应该纳税调增,而是应该按正确计提金额数据进行汇算清缴的
2021-11-18
你好,上面两笔是不对,你要是小企业准则应该调整未分配利润
2021-11-22
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