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老师您好!小规模纳税人4月份开具了1%的普票,6月份才发现,但是客户不接受红冲,该怎么处理?纳税申报的时候可以按免税纳税申报吗?

2022-06-13 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-13 11:28

这种就得重新开发票,要不然你们不能申报。

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这种就得重新开发票,要不然你们不能申报。
2022-06-13
你好,4月份能享受月15万以下免征,4月份的增值税是5月份申报
2021-04-26
你好,申报的时候你的销售额正数加上负数,合计一块填写。
2022-07-05
你好 去税务局申报的 减免的2%在主表应纳税人减征额负数
2022-07-15
你好1 目前 看到反馈不一样,需要您问下您税局口径,是改之前小规模期间申报表,之前交过税没 ,之前学员问税局反馈回复说之前没有交税这个开红字不需要填写申报了,,还是直接可以一般纳税人简易计税3% 下面去负数申报 减免表减征额按2% 负数去填写,
2021-05-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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