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你好,老师,因为我们企业4月份是小规模,开了票,5月份转为一般纳税人了,但是5月份红冲了4月份开出去的票,红冲发票的税点是1%、不用重新开具的,当月也不用开票,相当于所属期5月份的收入是负数红冲小规模时期的票,请问这种情况增值税申报表怎么申报呢

2023-06-09 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-09 09:47

你好,收入是负数,这样是无法申报的

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快账用户6206 追问 2023-06-09 10:46

那我们企业上个月只开具的红冲发票,现在都跨月了,也开具不了正数发票了,而这个月也是肯定要申报的,无法处理吗

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齐红老师 解答 2023-06-09 10:47

你好,需要做无票收入申报,使得整体收入大于等于0,这样才可以申报。

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快账用户6206 追问 2023-06-09 10:54

那是我们这个月不能申报那个负数吗,直接0申报?然后等到下次有开票在申报这个负数?

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齐红老师 解答 2023-06-09 10:55

你好,根据你的描述,是不可以的

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你好;  你们这个税率有变化吗 ?  
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2023-09-04
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2022-05-18
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