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小规模纳税人,老师我红冲去年一份普票,但是2022年5月份升一般纳税人,4到6月份的季报也报过,那么六月份报增值税月报时,红冲这张发票填到哪张表里,麻烦给指点一下好吗?

2022-05-21 06:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-21 07:55

您好,这个您得跟专管员沟通处理

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您好,这个您得跟专管员沟通处理
2022-05-21
你又重新开了吗?还是就是红冲了之后没有重新开?重新开的话,1%的税率,一正数一负数不影响的
2022-04-29
你好1 目前 看到反馈不一样,需要您问下您税局口径,是改之前小规模期间申报表,之前交过税没 ,之前学员问税局反馈回复说之前没有交税这个开红字不需要填写申报了,,还是直接可以一般纳税人简易计税3% 下面去负数申报 减免表减征额按2% 负数去填写,
2021-05-13
你好 不填写 不是一个系统的
2021-07-13
你好,对的,专用发票是专用发票的,咱们填到第二行,像这种红冲的发票的话,你直接在免税销售额那里填零就行,不要填负数了。
2022-10-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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