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公司四月份之前是小规模纳税人,开的专票也都交过税了,等到4月份的时候转成了一般纳税人,但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲,这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法,这个是不对的,需要到大厅申报,但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报?

2022-05-18 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-18 17:38

您好,申报表主表简易计税这一栏填报不含税销售额,简易计税与销进项无关单独补税。

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快账用户3082 追问 2022-05-18 17:41

老师,3月份开专票交税明明不属于简易计税啊?为啥红冲3月份这个发票系统带出来提现在简易计税一栏且为负数?

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齐红老师 解答 2022-05-18 17:44

您好,是不是填报错了,是一般计税。

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快账用户3082 追问 2022-05-18 17:45

不是填的,是系统自动带出来的

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齐红老师 解答 2022-05-18 17:46

您好,找税局核实是不是系统错误。

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快账用户3082 追问 2022-05-18 17:47

税局说系统错误了,需要自己填正确的去大厅申请,该怎么填?请老师看清问题

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齐红老师 解答 2022-05-18 18:04

您好,小规模期间开专票冲红还是建议计税。不允许你冲,下家已经抵扣了税款,按照对应正数补税。

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您好,申报表主表简易计税这一栏填报不含税销售额,简易计税与销进项无关单独补税。
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2023-06-09
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2023-09-04
你好1 目前 看到反馈不一样,需要您问下您税局口径,是改之前小规模期间申报表,之前交过税没 ,之前学员问税局反馈回复说之前没有交税这个开红字不需要填写申报了,,还是直接可以一般纳税人简易计税3% 下面去负数申报 减免表减征额按2% 负数去填写,
2021-05-13
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