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老师,小规模纳税人,2022年9月份红冲了一张2021月份的发票:2021年税率是1%,红冲税率也是1%,税费为负的。但是2022年4月后小规模普票免增值税了,这个报增值税报表,是不是应该把这張红冲的发票不含税销售额填写到12条其他免税销量额这一项?也就是说只报所开专票3%的增值税,不再减去这个红冲的税额了,是吗

2022-10-09 12:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-09 12:51

你好,对的,专用发票是专用发票的,咱们填到第二行,像这种红冲的发票的话,你直接在免税销售额那里填零就行,不要填负数了。

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