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因我司签订的合同都是跨年度的项目 比如签订周期22.2-23.1(一年),货款分首期,中期,末期,考虑到开具的发票可能不是本年度的所属期,所以收到合同就账务处理按月进行分摊确认收入,那我开具发票的时候的账务处理要怎么做?

2022-06-09 19:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-09 23:48

你每个月确认收入没有确认增值税吧,开票时冲收入,货应交税费应交增值税销项税额

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你每个月确认收入没有确认增值税吧,开票时冲收入,货应交税费应交增值税销项税额
2022-06-09
同学你好 这个要做成收入哦
2022-06-09
你好 可以按月确认收入 
2021-03-24
你好,你是提供服务的还是接受服务的?一般情况下是按期摊销费用不能跨年,差额部分可以计入预付账款挂账,如果比较多的话,可以做一个费用台账,单独登记一下
2023-04-30
借银行存款 贷预收账款 应交税费应交增值税 安月借预收账款 贷主营业务收入 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资
2023-11-18
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