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上周我们收到税务局电话,告之我们有三张发票有异常,需要核实,主要原因是对方开发票了,但欠税没有交税,我们现在也找不到开票方了,对方失联了,只能是我们这边已经抵扣的税款作进项转出,这个要怎么操作?

2025-04-30 17:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-30 17:08

进项税额转出操作如下: 明确需转出的是异常发票已抵扣的进项税额。 在财务系统做凭证,借记对应成本或费用科目,贷记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)”。 在电子税务局申报客户端,填写附表二 “进项税额转出额” 相关栏次,一般填 “其他应作进项税额转出的情形”,主表自动取数,保存提交申报。若后续问题解决可抵扣,在附表二第 23a 栏填对应负数

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快账用户2742 追问 2025-04-30 17:09

这个有没有涉及更正申报以前年度是增值税申报表?

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齐红老师 解答 2025-04-30 17:10

同学你好 现在税局都要求是到对应的所属期调整

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快账用户2742 追问 2025-04-30 17:12

只是更正以前年度当月的吗?

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齐红老师 解答 2025-04-30 17:19

现在很多税局都会这么要求

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进项税额转出操作如下: 明确需转出的是异常发票已抵扣的进项税额。 在财务系统做凭证,借记对应成本或费用科目,贷记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)”。 在电子税务局申报客户端,填写附表二 “进项税额转出额” 相关栏次,一般填 “其他应作进项税额转出的情形”,主表自动取数,保存提交申报。若后续问题解决可抵扣,在附表二第 23a 栏填对应负数
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