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老师,我们是出口企业,12月收到了一张需要退税的进项发票,这张发票也做了退税勾选,但是在1月发现这发票有问题,需要对方重新给我们开具。我们给对方开蓝字发票抵扣情况应该填已抵扣还是未抵扣????

2023-01-12 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-12 10:28

同学你好 这个是未抵扣

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快账用户9721 追问 2023-01-12 10:33

那需要把发票退还给人家嘛?

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齐红老师 解答 2023-01-12 10:42

同学你好 对的 这个需要的

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相关问题讨论
同学你好 这个是未抵扣
2023-01-12
你好;           对方没有认证的话; 选择未抵扣    
2023-01-12
他之前如果说已经冲红的这个发票的进项你是不可以抵扣的,你能够抵扣的只是这个蓝字,就是后面重新开的这个发票。然后你之前勾选认证之后,你不做抵扣,做一个进项税额转出,
2021-01-04
你好;  这个是发票开错了还是怎么回事的;    
2023-03-23
对方都已经勾选认证了,就是已经抵扣了
2023-01-12
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