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老师:我们销售挖机的公司,18年跟一个客户做了36期分期销售,因为这个客户不能按期还款,所以当时只开具了一部分发票,财务做了未开票收入,这个客户在还到22期的时候签署了解除协议,所以我们就把这台车卖给了第二个客户,由第二个客户继续还款。 这台车前期已经确认了22期未开票 收入,也结转了成本,那我现在该怎么账务处理以及税务处理

2020-08-28 20:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-28 21:17

同学您好,那您这以后要开票的话,具体会增么开,您确认为开票收入是可以的,就是假如以后需要开票的话,您是开给谁的问题,

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快账用户5092 追问 2020-08-28 22:01

这台车前期已经确认了22期未开票 收入,也结转了成本,我现在把没有开票的部分给开出来, 那剩余的成本结转到第二个客户,是这样的吗?

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齐红老师 解答 2020-08-28 22:02

是的,是可以这样才操作的,也就相当于前面的22期客户没有要发票

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快账用户5092 追问 2020-08-29 10:34

老师,会计分录怎么写?

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齐红老师 解答 2020-08-29 11:12

第二个客户的也和第一个客户的一样做帐务处理,确认收入和结转成本

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同学您好,那您这以后要开票的话,具体会增么开,您确认为开票收入是可以的,就是假如以后需要开票的话,您是开给谁的问题,
2020-08-28
1.借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数你结转成本也重复结转啊,那结转成本 冲掉借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数
2019-09-12
您好,另一分公司有没有也开这个发票呀,没有开发票的话,就是另一分公司代收这个款了
2024-12-16
借银行存款贷预收账款 按月确认收入借预收账款贷主营业务收入
2022-06-19
你好;   先做 :借库存商品   借销售费用负数 ; 然后做   退货  借 应收账款贷库存商品 这样来处理   
2022-02-25
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