你好,可以按照不同部门做如下分录 借:管理费用 销售费用 制造费用 生产成本等 贷:应付账款等
我们之前是非盈利部门(食材配送中心),年底了需要把费用分摊到对应部门,以后也按这个比例每个月把费用分摊给部门该怎么分摊呢?
预交电费时,对方已经给开了发票,研发部门有专门的电表记录电费,实际发生时在分摊到研发部门,我应该怎么做分录呢?
(请找郭老师回复一下)老师 我们公司分好几个部门 交的企业所得税需要分摊下去 请问这个怎么分摊呢
老师!请教:几个部门 分摊费用的分录该怎么做呢
老师工资发到手5000,社保和公积金都企业承担,怎么做账和报工资收入
老师,您好,公司3月底开通了支付宝账户,收付款共功能,支付宝里的账目可以放在4月份里做吗?
老师 请问3月给员工买的社保 但是实际工资是4月发3月的。电子税务局社保申报4月申报了3月的社保。但是个税系统申报所属期3月是零申报还是照4月工资表申报呢?
老师,我自己公司交社保,公司和个人部分都是我自己交,法人打款到公司,在扣社保
个体户在缴经营所得是,个人在缴的养老保险可以扣除吗
辛苦图片这个老师说下谢谢
麻烦图片这个老师说下谢谢
找答疑的董孝彬老师,谢谢
老师你好我用的是金蝶小迷你,这个月的存货带不出来导致我的资产负债表不平,可科目余额表是平的,也试算平衡,就是存货带不出
请问小规模企业所得税年报中的所有数据是根据,24年末数据填写的吗?
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情况是这样的:一个老板 开着三家店,分别是 酒店 洗浴 修理厂,平时需要应该三家分摊的管理费用 到月底做一次分摊,这个账务处理该怎么做呢
平时该分摊的这个费用是记到其中一家店头上了,月底再来分摊
上一个会计 平时用的科目是 管理费用-应分配费用 这样对吗 老师
可以先这样,月底分摊时再冲销应由其他两家店分摊的费用,同时增加往来账。