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预交电费时,对方已经给开了发票,研发部门有专门的电表记录电费,实际发生时在分摊到研发部门,我应该怎么做分录呢?

2022-01-21 12:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-21 12:54

你好, 借:预付账款 贷:银行存款 按月分摊 借:研发支出 贷:预付账款。

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快账用户5115 追问 2022-01-21 14:26

如果收到发票也先预付账款吗?

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齐红老师 解答 2022-01-21 14:39

收到发票,但属于预交,进入预付账款

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你好, 借:预付账款 贷:银行存款 按月分摊 借:研发支出 贷:预付账款。
2022-01-21
直接把发票附在上个月的凭证就是了
2024-01-18
平时支出的时候就区分研发支出费用化支出或者资本化支出,然后具体明细人工费,折旧费,原材料等等,这样。
2023-04-19
同学,您好。在收到发票时,可以将发票附在相关凭证后面,无需再单独做分录。 因为你在计提时已经将研发支出计入相关科目,实际支付时冲减了应付账款,整个业务流程已经完成,收到发票只是对业务的一种佐证,不影响账务处理。
2024-09-27
你好,学员 借预付账款38400 应交税费应交增值税4992 贷银行存款 借制造费用25600 管理费用12800 贷预付账款
2022-12-03
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