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【例题】2020年5月20日,丙企业收到银行转来供电部门开具的增值税专用发票,发票上注明的电费为38 400元、增值税税额为4 992元,企业以银行存款付讫。月末,该企业经计算,本月应付电费38 400元,其中生产车间电费25 600元,企业行政管理部门电费12 800元。 这个分录怎么写呢?

2022-12-03 20:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-03 20:48

你好,学员 借预付账款38400 应交税费应交增值税4992 贷银行存款 借制造费用25600 管理费用12800 贷预付账款

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快账用户4665 追问 2022-12-03 21:04

电力公司发来账单,然后公司付款,不是公司先用了电然后才付的钱吗,为什么用的是预付账款呢,预付不是购买电力之前付的才叫预付吗

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齐红老师 解答 2022-12-03 21:05

你好,学员,不是预付的话,先计提的,实务中一般是先付款的

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快账用户4665 追问 2022-12-03 21:08

实务中先付款不应该是付款之后,电力公司开来发票吗,但是这个题目不是写电力公司开了发票之后才付款的吗

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齐红老师 解答 2022-12-03 21:09

你好,可以直接预付账款 再分摊的,学员

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你好,学员 借预付账款38400 应交税费应交增值税4992 贷银行存款 借制造费用25600 管理费用12800 贷预付账款
2022-12-03
借制造费用电费13000, 管理费用电费7000, 应交税费应交增值税进项2600, 贷银行存款22600
2022-12-14
你好 借:制造费用,管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款
2022-12-08
你好,学员,稍等一下
2022-10-25
你好需要计算做好了发给你
2021-06-23
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